老师,银行贷款要求有第三方担保,我们付给担保公司的担保费,如果开具的是专票,进项...130****8670提问
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纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。而企业支付给第三方担保公司的担保费,不属于贷款服务,也不属于向贷款方支付的与贷款直接相关的费用,属于购买...
你好老师,我们需要支付给厂商1000元的罚款,但是厂商不提供发票、收据等罚款依据资料...153****8589提问
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1、根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,准予在计算应纳税所得额时扣除,但应取得税前扣除凭证,证明其真实性 2、支付给厂商的罚款,若属于增值税应税项目,通常应以发票作为税前扣除...
老师,你好,电子口岸那个统计美元价是没有小数的fob价,旁边那个总价不是fob价么158****1486提问
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不一定 。如果成交方式不是fob的话,就有可能不是的。所以统计美元价就是我们参考的fob价。如果我们通过计算,得出每行的fob价取整后与电子口岸完全一样,就是正确的了,可以作为确认收入与申报退税的依据。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢...
老师,你好,任何应税服务是都不需要报关的是么,比如我卖软件,软件需要放在硬盘里,...158****1486提问
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不是任何应税服务都不需要报关。若销售软件是以硬盘等物质介质为载体并通过海关通关方式出口,则需要报关;若通过网上传输方式出口,则不需要报关。具体情况如下: 1、以物质介质为载体并通过海关通关方式出口:软件出口企业在软件出口合同...
配电室预防性试验费,是发票名头,合同签的是用电安全检测合同,我计入什么科目?主营...483815提问
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大多数企业(非电力检测行业):建议计入 “管理费用 - 安全检测费”,因该费用是企业自身电力设施的安全保障支出,属于管理范畴,与主营业务收入无直接关联,不应计入主营业务成本。 电力检测服务企业:若费用与对外提供的检测服务直接相关...
公司销售固定资产-中央空调,可以开具13%的专票么?税目是什么?467639提问
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是的。中央空调属于机器设备类固定资产,在 2009 年 1 月 1 日增值税转型改革后,其进项税额可以抵扣,所以再销售时应按适用税率 13% 征收增值税,并可开具 13% 的增值税专用发票。如果是一般纳税人销售自己使用过的、在本地区扩大增值税抵...
老师,我们公司领导希望我做表格出具企业税务预警指标,请问具体有哪些指标呢? 目前...178****6268提问
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关于这个话题,我们这边确实没有作过整理。你可以从网络或其他途径查询一下。有很多老师作过这个专题。
我们公司搞了一个游乐园消费满额赠送小礼品的活动,这种活动怎么做账务处理及税务处理...151****9671提问
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增值税:消费满额赠送属于 “折扣销售”,不属于无偿赠送,无需视同销售。企业所得税:收入确认:按主商品与赠品公允价值比例分摊收入,赠品不单独视同销售。成本扣除:赠品成本计入销售费用,可全额税前扣除。 会计处理 采购时: 借:库...
老师,请问总公司委托异地分公司开发研发项目,分公司是非独立核算的二级研发辅助部门...627800提问
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《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(2015 年第 97 号)规定,委托研发需提供经科技部门登记的合同,但该要求仅适用于委托外部机构或个人的情形。分公司为非独立核算,且研发活动属于总公司内部协作(如分...
老师,您好!生产型企业2023年2月出口货物,一直未开发票未申报出口退税,到2025年3月...416946提问
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如果规范运作,可以主动更正2023年2月增值税申报表,填报上未开票发票收入;并更正23.3-12月增值税申报表;更正23年1-4季度所得税申报表和23年、24年年度所得税申报表。否则可以补至本月处理。处理就比不处理强。感谢您对大白菜会计学堂的支...
今年感觉想做出口退税的跨境电商企业变多了?但是很少看到有企业真的用9710,9810,96...136****5841提问
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原因很多,包括-资质要求严格。如9810 模式要求企业在海外仓所在地完成仓储资质备弃。单证管理复杂:9610 模式需汇总生成报关单,9710/9810 则要求提供完整的交易合同、物流凭证及收汇证明。其余的原因还有9710/9810 需对接海关 “单一窗口”...
老师: 退税科要求: 报关单号: 371120240000531216的出口金额为RMB:230034.54元,...133****5986提问
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有的。国家税务总局公告 2013 年第 30 号规定,出口企业未在退(免)税申报期截止之日内收汇的出口货物,适用增值税免税政策。出口企业需对全部出口货物进行收汇核查,未收汇部分单独适用免税政策,已收汇部分正常退税。
老师请问一下,我司开通了阿里巴巴国际站并通过9710的方式报关出口,阿里巴巴开了一年...151****5220提问
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看起来,你是一家外贸企业。服务费发票可以直接入费用,不抵扣。对于一般贸易与9710方式出口的,应该可以一起申报,流程相同。现在跨境电商9810方式的,有单独的预申报与核算。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学...
2025年以旧换新政策推进,客户购买商品不是用旧商品抵扣,而是在平台抢券抵扣,商务局...693802提问
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商务局的补助属于与日常销售活动直接相关的政府补助,应确认为营业收入的一部分,即客户支付的金额和政府补助金额均需计入销售额,计算增值税销项税额。假设:客户购买原价 5000 元的商品,使用 2000 元优惠券(实际支付 3000 元),商务局按...
大白菜老师,您好。我再咨询一下。(生产企业,先做免抵退税备,发生出口业务后,整理...697086提问
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审核不通过,除非你的本笔出口商品认定为纯免税 ,且有直接对应的进项,才是不允许抵扣,抵扣了也要转出的。其余情况,比如视同内销征税或以后期间正常申报退税,都可以正常抵扣对应的进项。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推...
老师,公司自建厂房,取得的土地使用权是计入无形资产的吗,那么厂房在建期间的摊销费...627800提问
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是计入无形资产。在筹建期间的摊销费用计入在建工程,筹建期以后的摊销费用计入管理费用。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
大白菜老师,您好,我想咨询一下,生产类的出口企业,进项发票是不是不可以认证抵扣的...697086提问
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完全不对哈!生产企业只有将发票作了抵扣勾选后形在留底,才可以申报退税。你们既然作了备案,就可以退税。如果有什么困难,可以联络我13906348727 我每月都给很多同学作付费的退税申报指导 。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们...
白老师,请问是发了货就必须开票,还是等对方收到货再开具发票138****0471提问
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这个并没有政策界面。是否开发票要结合看纳税义务发生时间和合同约定。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,我公司是销售水泥的,我公司的水泥是从水泥厂购买的,属于买进卖出的,我公司的...137****1251提问
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税负数据没有权威公布渠道,也没有政策规定税负必须过到多少才合理合法。只要公司真实核算,不必太担心。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
制造业企业,销售部,财务部和生产车间的员工社保个人部分和单位缴纳部分,请问分别如...152****6065提问
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对于单位 部分 销售部计入销售费用 财务部计入管理组长 生产车间计入制造费用 。个人u部分计入其他应收或其他应付款即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。