新办的外贸企业属于几类企业 015550提问
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新办出口企业,指自首笔申报出口退(免)税之月起至评定当月未满12个月,或尚未申报过出口退(免)税业务,管理类别评定为三类,不受退税申报必须 先收汇的限制。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师;我们企业(一般纳税人企业,非房企)现有住宅房产需出售,卖价1200 (原购入...134****0852提问
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1、如果按合同可以退房,让销售方开具红票,你们前期抵扣过进项税,根据 红票作进项税转出即可。2、房产税应该不可以退回,因为房屋不管销售给谁,都居于可使用状态 ,否则 前期你们怎么会交房产税。这个房产税问题可以找当地房管或税收部门...
老师你好!如果年底(12月份)计提工资时,计提多了或是少了,次年在会计及所得税上要...753464提问
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会计上进行调整,所得税可以通过汇算清缴调整过来。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,2023年12月份计提了年终奖入账,同时在所属期12月份时扣缴了个税,但是实际年终...627800提问
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可以扣除,只要在2024.5.31前发放了就可以税前扣除。不过以后记住,个税是按发放时间 申报的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,我方为销售方,收到发货前的违约金,需要缴纳什么税138****0471提问
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如果在合同中有约定,属于锥货物的价内费用,按销售货物的增值税处理;否则计入营业外收入即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
会展场馆出租用于车展,如何开发票?是开具不动产租赁发票?还是会议费发票?151****9671提问
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亲,按实质开,不动产租赁发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,还有就是,我收到进项发票,不管认不认证是不是都计入应交增值税-进项税,还是...085083提问
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不认证的且要入账的计入应交增值税-待认证进项税,认证的才放在应交税费-应交增值税-进项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,企业去年投资成立了已经全资子公司,未实际投入资本金,母公司对该笔投资也没有...467639提问
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公司没有出售的说法,出售是通俗的说法,实际是股权转让。你可以据此结合转让中的资产交接作分录。
替客户垫钱,需要开票给对方吗139****6125提问
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不是经营项目不用开发票。但无偿借款视同提供贷款服务,要缴纳增值税,注意一下。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,企业购买的活动板房交房产税吗,189****8368提问
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《财政部税务总局关于检发〈关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定〉的通知》(财税地[1986]8号)第二十一条规定,凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房、汽车房等临时性房屋,不论是施工企业自行...
老师,实际报销金额比发票金额少,这个有没有关系,还是一定要对应151****0415提问
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可以将入账金额按实报金额处理。没关系的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,请问下。我们原材料是瓶装的二氧化碳,然后首次购买的时候,要付瓶子的押金,瓶...085083提问
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让对方开租金发票,借 银行存款 1800 销售费用-租金及税金1200 贷:其他应收款3000 .感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
小规模企业2023增值税征税率由3%减免1%,减免的2%需要做营业外收入吗?809076提问
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如果亲开票就是按1%开的而且季度核算结果是免税,将1%部分计入营业外收入。如果开票是3%且免税,减征的2+1%,也就是3%都计入营业外收入。如果开票是3%,但结果是按1%交税了,只将减征的2%转入营业外收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给...
老师,你好,请问一下,个体工商户23年第一季度销售额不超过30万,全部是普票,增值税...一朵小红花提问
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不需要填减免税申报表。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
公司每年为公司汽车购买的保险费用需要缴纳印花税吗,取得专票可以抵扣并税前扣除吗151****0415提问
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保险要交印花税,专用发票可以抵扣,除非本车是专门用于集体福利、个人消费或简易征收项目。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,公司营业执照地址变更了很久,但是收到了供应商发票还是按照旧地址开的,有没有...151****0415提问
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影响不大,注意及时通知更改。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
公司为员工购买了团体意外险,可以直接入福利费吗,汇算清缴时既要按照工资薪金的14%...151****0415提问
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可以入福利费,但不能税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
清理固定资产在电子税务局里申报表怎么填写申报693802提问
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如果没开发票,填在表一的未开具发票栏。即使产生税会差异,也不是问题。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师2023年1号税务文,小规模纳税人月度10万以下免税,不包含专票的部分吧,否则...188****6719提问
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是的,只对普通发票部分免税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问租赁的办公室装修费达到多少需要进行摊销?158****3371提问
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根据金额大小吧。比如公司年销售1个多亿,5万元以内的费用都可以一次列支;反之,年销售100多万,可能1万元的费用也摊销合适。全在会计自己评估。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。