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CIF 成交方式,仅收到货代运费发票,那保费是谁开过来的?101543提问

大白菜回答:

应由提供海上运输保险的公司开具相关单据,你们应代付这个款项给该公司的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,进口报关单上成交方式是fob,运费5000,保费400,那下边货物的总价是包含着运费...Y提问

大白菜回答:

1、下边货物的总价不包括,你要加上运费和保费 2、《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》第五条规定,进口货物的完税价格,由海关以该货物的成交价格为基础审查确定,并应当包括货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输...

老师你好!如果年底(12月份)计提工资时,计提多了或是少了,次年在会计及所得税上要...753464提问

大白菜回答:

会计上进行调整,所得税可以通过汇算清缴调整过来。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师新年好!有几个问题咨询,先说一下基本情况: 我刚接手一家小规模餐饮公司的代账...138****8489提问

大白菜回答:

1、每月5000元以内不用交个税 2、如果是相对固定的聘用,可以认定为工资,建议申报个税。如果按劳务报酬,只要每月超过800元就要实交个税。3、用公户发工资更合规。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,一般纳税人工商做了减资,实收资本已经实缴了,实收资本减少需要交税吗693802提问

大白菜回答:

直接减少未交的部分不用交税。如果减资中涉及到了股份变更有可能交税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,还有就是,我收到进项发票,不管认不认证是不是都计入应交增值税-进项税,还是...085083提问

大白菜回答:

不认证的且要入账的计入应交增值税-待认证进项税,认证的才放在应交税费-应交增值税-进项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师好,请问个人(自然人、非个体)可以申请代开道路运输增值税普通发票么。查文件只...東北饿狼提问

大白菜回答:

这个不确定呢,感觉能代开,可以问下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师小规模纳税人人如何连续12个月开了不含税金额495万,会不会有风险,是不是太...188****6719提问

大白菜回答:

小规模企业考核是否转一般纳税人,根据申报期限定:按季度报税的,考核连续4个季度的金额;按月报税的,考核连续12个月的销售金额。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,供应商7月开专票,8月又自己红冲了,一正一负两张发票没给到这边勾选入账,8月...136****0715提问

大白菜回答:

如果你们没有勾选 ,对方开红票时也没有选择对方已 抵扣, 不影响你们的税金的,也不用转出。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,零售业购买方代垫因退货产生的快递费,实际这个快递费是由销售方承担,快递费京...156****4735提问

大白菜回答:

买方怎么会开销售方开票呢?如果只是代垫费用,不用开票,走往来可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

增值税专票还有滞留票之说吗,小规模收到专票怎么办540299提问

大白菜回答:

没有滞留票的说法了,小规模收到 专用发票直接计入费用就行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

小规模企业2023增值税征税率由3%减免1%,减免的2%需要做营业外收入吗?809076提问

大白菜回答:

如果亲开票就是按1%开的而且季度核算结果是免税,将1%部分计入营业外收入。如果开票是3%且免税,减征的2+1%,也就是3%都计入营业外收入。如果开票是3%,但结果是按1%交税了,只将减征的2%转入营业外收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给...

老师,申报印花税小于1元,1元以内不征税,需要做会计分录吗,怎么处理151****0415提问

大白菜回答:

可以不计提,也可以先计提了税金及附加再转入营业外收入,结果一样。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,那怎么在“存货进口会计”第5节中,你讲的进口缴款书在电子税务局上采集,而不...156451提问

老师,个体户经营所得年度汇算清缴,这个人在自己的个体户有经营所得,在B公司还有一...912604提问

大白菜回答:

如果该个人在发工资计算个税时扣除了6万,经营所和得汇算清缴则不能再扣除6万。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

财政性资金,例如即征即退,先征后返的稅款属于不征稅收入吗?139****6125提问

大白菜回答:

需要符合三个条件才可以,你说的二种一般不符合。即征即退里有个别情况 符合。根据规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时...

老师:我们公司12月份购入一辆108万的小车,可以在企业所得税前一次性扣除吗235373提问

大白菜回答:

可以要2023年所税前一次性扣除,不能在2022年扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师您好,生产型外贸企业,视同自产对收入还有要求吗?现在都是什么具体的条件可以视...139****2015提问

大白菜回答:

新退税教程4-1(共8节):退税流程、政策与手续续 http://www.dbckj.net/coursedetail/88 亲看下第3节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师咨询个问题,a公司是自然人b的全资公司,占股100%,自然人c用自有房产进行投资入...189****8368提问

大白菜回答:

根据财政部 税务总局公告2021年第21号,单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资,对其将房地产转移、变更到被投资的企业,暂不征土地增值税。上述改制重组有关土地增值税政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。公...

老师好,问下一张增值税发票或海关增值税缴款书可以分次抵扣吗?比如,这次选一半抵扣...10488提问

大白菜回答:

现在不允许了,亲。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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