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老师,公司购买土地使用权做新建厂房使用,是入无形资产吗,做无形资产摊销是按土地证...627800提问

大白菜回答:

摊销年限是按土地使用年限进行摊销。至于摊销时间,建议从达到使用状态 开始进行摊销,而不是办证的时间点。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司没有设研发人员和研发部门,只是委托外部设计研发的服务费可以做研发费加计...627800提问

大白菜回答:

企业委托外部机构或个人开展研发活动发生的费用,可按规定税前扣除;加计扣除时按照研发活动发生费用的80%作为加计扣除基数。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,企业的法人和财务负责人担任公司经理、副经理的,但是没在这家公司买社保的,他...627800提问

大白菜回答:

如果实质在这家公司任职且能证实付出了劳动的,可以报销。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师:2023年1月与擎天退税软件签约1年。在到期前,也就是11月,本月,我可不可以...308021提问

大白菜回答:

不到期也 是可以直接使用在线申报的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我们刚办了进出口权,本月内销200万,外销10万,退税额算下来只有1万多,在不影...776390提问

大白菜回答:

如果是生产企业,可以等到有留底的情况下再办退税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师好,问下员工出差回来报销,发票数比借的备用金多200元,要怎么办呢?10488提问

大白菜回答:

超出的部分还是计入费用,且用货币资金支付。借XX费用 贷:其他应收款-备用金 银行存款或库存现金。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

我这边是房地产开发公司,前期有个办公室装修费用,职工宿舍水电费装修费用,是应该计...766007提问

大白菜回答:

与房屋开发无关的,应该计入管理费用。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

物业公司代收代缴水电费,入账是走往来科目,最终结果是亏损,亏损如何做账?可以将差...151****9671提问

大白菜回答:

可以,但能否税前扣除存在不确定性。本来是代收的项目,结果有了亏损,不好理解。

我们是出口企业支付国外客户佣金,请问我们需要缴纳什么税!138****0471提问

大白菜回答:

你们不需要交税,要看是否需要代扣代缴增值税和所得税。可 以参考向境外支付费用如何代扣代缴税款? https://mp.weixin.qq.com/s/gE_kXFCIbYbKHmnmis8y8g

老师,请问下税务风险问题。我们之前是小规模,然后买了不少设备,然后没有开发票。我...085083提问

大白菜回答:

如果你们在小规模期间没有申报过一分钱的收入,即使在小规模期间取得了专用发票,也可以在成为一般纳税人后进行抵扣。如果你们在小规模期间申报过收入,相关的进项发票只是因为时间滞后导致在成为一般纳税人之后才取得,我们觉得抵扣有风险,...

请问2024年初级会计职称报名时间是什么时候031190提问

大白菜回答:

2024年初级会计报名时间预计在2023年12月-2024年2月期间,考试时间预计安排在2024年5月

老师,想请问下资本公积转增实收资本涉及的个税问题。公司是有限责任公司注册资本500...085083提问

大白菜回答:

据我们了解,有限责任公司用资本公积金转增股本属于股息、红利性质的分配,要征收个税。你可以问下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,关于认证与待认证还有个问题。这个月收到进项税100后,我把所有的进项都计入应...085083提问

大白菜回答:

可以这样。但是对于当月勾选的部分,建议直接进入进项税科目,不用再通过待认证进项税科目。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师您好,进口报关单fob价方式,货品总价35000美金,海运费2250美金,总价35000美金...592232提问

大白菜回答:

按规范,fob价不包括运费。外商如果单独给你们支付了运费,可以通过往来科目单独核算。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师您好,接手一家贸易公司,进口板材的,进口核算成本大于销售出去的成本可以?因为...592232提问

大白菜回答:

只要是真实的,就大胆去作。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,还有就是,我收到进项发票,不管认不认证是不是都计入应交增值税-进项税,还是...085083提问

大白菜回答:

不认证的且要入账的计入应交增值税-待认证进项税,认证的才放在应交税费-应交增值税-进项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

增值税第16节已经看过了,还有几个问题没搞清楚,麻烦老师解答一下,谢谢。 1、对于...085083提问

大白菜回答:

1、如果不需要入账,可以先不认证;如果需要入账,也可以不认证。用“应交税费-等认证进项税"科目表示进项税即可。如果进项大于销项,不用作任何处理,结果就是留底。2、先按未开票收入确认,以后开发票再冲回。感谢您对大白菜会计的支持!欢...

老师,请问一下,建筑劳务合同开具的是3%简易计税发票,请问在预缴地需要预缴印花税么...467639提问

大白菜回答:

目前印花税没有异地预缴政策。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师请问一下课程里有没有讲到进料加工139****9075提问

大白菜回答:

新退税教程4-3(共12节):生产企业退税办法与操作 http://www.dbckj.net/coursedetail/90 第8-9节就是 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问下关于增值税相关知识及会计分录以及进项抵扣的会计分录和流程是在哪个视频...085083提问

大白菜回答:

1、看 《增值税全面学习【持续更新】 http://www.dbckj.net/coursedetail/67 》第16节 2、建议先直接按回单全额计入财务费用。收到 发票后借财务费用(红数-原来的全额)借财务费用(蓝数-不含税金额)和进项税金额,。感谢您对大白菜会计...

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