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老师,我们是采购进来在销售,你说干香菇,干海带,干木耳是9%,你看一下,这句话,蔬...137****1251提问

大白菜回答:

根据财税[2011]137号,国务院批准,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。所以如果是批发零售蔬菜的,免税。

老师,月初发现上个月有张发票认证抵扣了对方作废的发票,正确的发票没拿来报销,已经...483815提问

大白菜回答:

你说错了,对方作废的话 你们是无法抵扣的。应该是你们没有抵扣的情况下,对方悄悄作废了。你可 以打电话和老师说下你的情况 13906348727

仿真草坪1500计入什么科目?计入办公费可以吗?483815提问

大白菜回答:

根据用途决定科目归属。如办公区域装饰(如办公室阳台、会议室布景),计入 “管理费用 —— 办公费”,属于日常办公场景的装饰支出。如园区 / 厂区绿化(如公司室外空地、庭院铺设),计入 “管理费用 —— 绿化费” 或 “销售费用 —— 业...

消防部门要求商场安装物联网智慧消防系统,发票开的是现代服务-技术服务费17000元,我...483815提问

大白菜回答:

如果发票开具为 “现代服务 - 技术服务费”,可以理解为智慧消防系统的技术安装、调试、维护等服务类支出,属于一次性或阶段性服务成本,应计入费用类科目。如果系统包含硬件设备(如传感器、控制器、主机等),且设备价值较高、使用年限超过...

3000元收入按发票停车费收入入账,以后再返还给客户,请问是冲原来的收入凭证吗?483815提问

大白菜回答:

不符合收入冲销的定义,更合适记入主营业务成本或其他业务成本 ,这样也能起到相同的效果。

有关总公司签合同授权给分公司经营并开具发票和收款的法律法规依据牙齿晒太阳提问

大白菜回答:

给你查了一下相关的法律法规依据和税收政策汇总: 一、法律法规依据 1、《中华人民共和国公司法》:第十四条规定公司可以设立分公司,分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。这为分公司在总公司授权下开展经营活动包括开票收款等行...

老师,请问下 我们公司销售设备并提供安装服务 现在安装服务请第3方去现场安装 第3...151****9972提问

大白菜回答:

根据政策,安装服务同样可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税(征收率 3%),或者选择一般计税方法(税率 9%)。根据《国家税务总局关于简化建筑服务增值税简易计税方法备案事项的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 43 号)规定,增值...

老师你好,我们公司是做亚马逊跨境电商的,外贸企业,小规模纳税人 出口货物通过亚马...189****2827提问

大白菜回答:

1、增值税小规模纳税人出口货物免税(除非是货物本身属于出口征税的),您需在首次申报出口免税前通过电子税务局完成备案,提交《出口退(免)税备案表》,完成免税登记。以后出口时可以保存好相关出口资料即可。注意这种情况需要取得采购发...

老师您好:我公司是粮食行业,收购农民的粮食开的农产品收购免税的普通发票,购买农民...581872提问

大白菜回答:

可以这么操作。但是你们行业应该有损耗,也可以考虑作一些进项税转出,进而增加应交增值税。如果真实发生增值税税负低,也不用刻意去少勾选进项的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

小货梯年检费用是财政局下属单位开具的非税收入缴费单不到两千,怎么记账,没有科目需...483815提问

大白菜回答:

可以计入管理费用-检测费或其他。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

提单上的发货人做双抬头是什么意思,我们是外贸企业,报关单上的境内收发货人、生产销...137****6311提问

大白菜回答:

如果你们是自己出口,报关单上的境内收发货人、生产销售单位都是同一家是正确的;如果你们是委托其他公司出口,报关单上的境内收发货人是其他公司,生产销售单位是你们公司。这样均不影响退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们...

您好老师,我们单位是一家批发销售经贸公司,给矿上销售各类杂品。本次招标对方客户有...139****2015提问

大白菜回答:

你单位销售的电动三轮车应属于机动车范畴,需开具机动车销售统一发票。机动车销售统一发票必须通过增值税发票管理系统的机动车开票模块开具,且仅允许机动车生产企业、授权经销企业及其他机动车贸易商使用。你单位作为普通批发销售公司,若未...

2024年销售额12,387,072.68 元,支付电商佣金和手续费111767.26元,是不是有扣除比,...东@逆流而上提问

大白菜回答:

请加老师 13906348727 截图给老师看看

外墙腻子工程,预付款20000元,已经进场开工,开建筑服务-装饰服务发票,总价款20万元...483815提问

大白菜回答:

根据付款凭证和发票,借预付账款-外墙工程款 应交税费-增值税 贷银行存款。然后该20万根据外墙对应的资产用向按进行摊销。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司找的个人干活但是取得不了发票,都超过500元,都要做所得税调增是吧180****7643提问

大白菜回答:

超过500需要对方 提供发票。不能取得发票可以入账,但不能税前扣除。所以你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问如果出口有一个产品视同内销征税 我们想自己承担销项税金 贷方为应交税金 那借方...137****1626提问

大白菜回答:

即使视同内销,也有对应科目。或者是计入销售费用(自己承担的话),或者是计入应收账款(对方承担的话)。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我们公司有笔出口业务,可以按银行实际收到的确认收入,手续费银行单子上也标明...198****8362提问

大白菜回答:

这样处理不规范。收入要按报关单金额确认,收款时的金额与原收入确认金额差额计入财务费用-汇兑损益,手续费计入财务费用-手续费。关于这个过程在咱们退税课程中有详细具体的案例。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会...

老师,公司从个体户购买的东西没有公户,都是打到个人账户可以吗,一般是汇入销售方老...180****7643提问

大白菜回答:

让个体户老板写一个委托收款证明,证明是该个体户让你们公司打款给个人的,放在凭证丘后面。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好呀,出口退税外贸企业退税,在线版申报操作,那个所属期是怎么来的 158****1486提问

大白菜回答:

如果是申报当年出口的货物,可以用纳税申报所属期。这是退税申报的规定。申报往年的出口货物,可以用往年最后一个月的所属期,而不能用申报当年的所属期。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师: 外贸出口公司, 没有生产. 问: 听同行说: 换汇成本=不含税进项金额*(1 增值税...133****5986提问

大白菜回答:

换汇成本=不含税进项金额*(1 +增值税率-退税税率)/出口美元离岸价的值要在5-8之 前. 如果偏离了, 税务就会预警。 举例 : 采购不含税金额(人民币)30148.67*(1 +13%-13%)/$4690.52 销售美元离岸价=6.42 ,即:在5-8之间是合理的。 感谢您对大...

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