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我们总分公司做了总分机构备案的,分支机构每季度的企业所得税是总公司分配的,但分支...186****5287提问

大白菜回答:

1、分公司的企业所得税分配与上报的财务报表利润表没有直接关系。总机构在计算企业所得税分配时,是按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素来确定各分支机构的分摊比例 2、一般情况下,分公司财务报表的利润不需要单独缴...

销售电梯并安装,是开13%电梯费 9%安装费 还是开建筑服务9%(包工包料) 471315提问

大白菜回答:

根据总局公告 2018 年第 42 号,纳税人销售自产或外购机器设备的同时提供安装服务,应分别核算货物和建筑服务的销售额,安装服务可按甲供工程选择适用简易计税方法(3%)。所以,若已分别核算设备与安装服务,电梯开13,安装服务可选择 9% 或...

外贸企业计提退税款,借:其他应收款-出口退税款 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 ...137****6311提问

大白菜回答:

宝子,在申报退税的月份作。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

报关单是FOB价格出口,出口价格是100美元,那么这个100美元就是含税出口价格吧,如...137****6311提问

大白菜回答:

学得非常好!你是对的!关键是征税时记住包括税金在内了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,生产企业出口逾期开出口发票,以前年度应确认的收入延期确认,如果税务局追缴以...416946提问

大白菜回答:

如果成本 发票是在当年以及次年汇算清缴前取得的话,可以同时列入成本进行税前扣除。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,您好!生产型企业2023年2月出口货物,一直未开发票未申报出口退税,到2025年3月...416946提问

大白菜回答:

如果规范运作,可以主动更正2023年2月增值税申报表,填报上未开票发票收入;并更正23.3-12月增值税申报表;更正23年1-4季度所得税申报表和23年、24年年度所得税申报表。否则可以补至本月处理。处理就比不处理强。感谢您对大白菜会计学堂的支...

今年感觉想做出口退税的跨境电商企业变多了?但是很少看到有企业真的用9710,9810,96...136****5841提问

大白菜回答:

原因很多,包括-资质要求严格。如9810 模式要求企业在海外仓所在地完成仓储资质备弃。单证管理复杂:9610 模式需汇总生成报关单,9710/9810 则要求提供完整的交易合同、物流凭证及收汇证明。其余的原因还有9710/9810 需对接海关 “单一窗口”...

老师: 退税科要求: 报关单号: 371120240000531216的出口金额为RMB:230034.54元,...133****5986提问

大白菜回答:

有的。国家税务总局公告 2013 年第 30 号规定,出口企业未在退(免)税申报期截止之日内收汇的出口货物,适用增值税免税政策。出口企业需对全部出口货物进行收汇核查,未收汇部分单独适用免税政策,已收汇部分正常退税。

老师好!我这里是外贸型出口企业收到国外企业寄来的面料委托加工成服装,企业随后委托...308021提问

大白菜回答:

你们作的 是加工贸易还是作的一般贸易?如果是加工贸易 ,作的是进料加工还 是来料加工?详情可以与老师微信沟通 13906348727 感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,请问下通过阿里巴巴国际站平台报关销售,阿里巴巴开的信保费形式发票可以入...151****5220提问

大白菜回答:

依据《国家税务总局关于发布 <企业所得税税前扣除凭证管理办法> 的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 28 号)第十一条,企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除...

老师,公司股东用发明专利增加注册资本,借无形资产,贷实收资本吗?还需要摊销吗?摊...180****7643提问

大白菜回答:

会计分录为:借 “无形资产”,贷 “实收资本”。需要摊销,摊销分录借 “管理费用 “等等,贷 “累计摊销” 。摊销年限不得低于 10 年。作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限...

老师: 我们是贸易公司, 货从工厂直接出货. 都是先报关出口后再开回进项票. 比如1...133****5986提问

大白菜回答:

第二个思路可行,但我们建议你按实际明细金额暂估更规范,本来也能有数据了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

外贸企业出口退税的详细流程图有吗?我是新手会计,采购的进项发票做了退税勾选还需要...135****7830提问

大白菜回答:

申报退税对于报关单 需要手工录入或导入,咱们课程的详细操作演示一节有的。你可以加老师13906348727 给你说细流程!

老师,预售未入库的生产产品,产品月底未入库做暂估入账,那么销售的主营业务成本也可...627800提问

大白菜回答:

可以。不过未入库但实际销售的产品,计入库存商品-未入库直接销售 科目比“暂估”科目更合适。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

正税交了 滞纳金没有 滞纳金不会产生万五的滞纳金吧??? 滞纳金没有交 影响评级...134****0852提问

大白菜回答:

从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,但滞纳金本身不会产生额外的滞纳金。滞纳金未交可能会影响纳税信用评级。根据《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 40 号)规定,...

老师 我们公司(一般人)购买了房产,登记了的,然后没拿到产权 ,过了拿房期。现在...134****0852提问

大白菜回答:

根据政策,纳税人由于某种原因,误缴了房产税或土地使用税,或由于计算错误等原因多缴了税款,报经税务机关核实后,可以办理退税手续。在未办理房屋权属变更登记前退房的,退还已缴纳契税,对于房产税和土地使用税,虽然没有像契税那样有明确...

老师请问一下,我司开通了阿里巴巴国际站并通过9710的方式报关出口,阿里巴巴开了一年...151****5220提问

大白菜回答:

看起来,你是一家外贸企业。服务费发票可以直接入费用,不抵扣。对于一般贸易与9710方式出口的,应该可以一起申报,流程相同。现在跨境电商9810方式的,有单独的预申报与核算。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学...

老师: 外贸出口公司,不是生产型. 产口出口国外. 要交印税吗?即:销售合同印花税吗. 是...133****5986提问

大白菜回答:

要交印花税。虽然规范上就去按销售合同金额即美元收入折成人民币的金额,但实际操作中使用当月确认的收入做为依据来交更方便核对。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

现在政策普票可以开3%的票吗?有的客户就要三个点的普票693802提问

大白菜回答:

对于他们来说,1个点和3个点意义一样。根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的...

老师,我公司执行小企业会计准则,小企业会计准则采用未来适用法,不需要追溯调整,发...137****1251提问

大白菜回答:

需要在 24 年的汇算清缴时将差额 4500 元调出来缴税。虽然执行小企业会计准则采用未来适用法,发生跨年费用直接记入当期费用,但这主要是针对会计核算方面。在企业所得税汇算清缴时,仍需按照税法规定来判断费用是否可以税前扣除。如果后续在...

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