生产型出口企业,还原税负率怎么计算??(内销 外销)*13%-进项 进项转出 固定资产进...183****6052提问
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1、方法一:税收负担率 =【(内销收入 + 外销收入)× 适用税率 -(上期留抵 + 本期进项 - 期末留抵 - 进项转出)】÷ 全部销售收入 ×100%。 分子计算:“(内销收入 + 外销收入)× 适用税率” 表示按内外销收入和适用税率计算的理论销项税额...
老师,我们是采购进来在销售,你说干香菇,干海带,干木耳是9%,你看一下,这句话,蔬...137****1251提问
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根据财税[2011]137号,国务院批准,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。所以如果是批发零售蔬菜的,免税。
您好老师,我们单位是一家批发销售经贸公司,给矿上销售各类杂品。本次招标对方客户有...139****2015提问
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你单位销售的电动三轮车应属于机动车范畴,需开具机动车销售统一发票。机动车销售统一发票必须通过增值税发票管理系统的机动车开票模块开具,且仅允许机动车生产企业、授权经销企业及其他机动车贸易商使用。你单位作为普通批发销售公司,若未...
老师 我们公司(一般人)购买了房产,登记了的,然后没拿到产权 ,过了拿房期。现在...134****0852提问
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根据政策,纳税人由于某种原因,误缴了房产税或土地使用税,或由于计算错误等原因多缴了税款,报经税务机关核实后,可以办理退税手续。在未办理房屋权属变更登记前退房的,退还已缴纳契税,对于房产税和土地使用税,虽然没有像契税那样有明确...
老师,您好!我公司实行小企业会计准则,24年奖金25年1月发放,因24年没有计提,这笔...502671提问
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最好还是补提入24年,然后修改12月会计报表和4季度所得税申报表。如果金额小,可以直接在25年处理,计入25年费用。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
您好,老师。请问下固定资产已经提完折旧,残值应该怎么处理呢?另外外贸出口企业年终...151****5220提问
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1、在固定资产处置时再通过固定资产清理转平残值 2、征退税率3%差计入应交增值税-进项税转出,并与进项税13%、出口退税9%内部抵平了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师你好,我公司,有2个股东,A公司和B公司,现在A公司把股权转给B公司,是不是A公司...137****1251提问
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2个公司都要按股权转让上交印花税,所得税由获得收益的一方交。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问下生产企业首单退税申请后,原本退税金额有1万多,但是复审下来,退税额是0,进度...136****5841提问
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致电本地税局,有可能是需要上门审校,还没正式受理。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师,收到跨年发票,是否根据企业备案的会计准则不同,账务处理也不同。小企业会...153****8589提问
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是的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师:企业收到通讯费普通发票,税率有的是3%,有的是9%,这些发票能抵扣进项税吗?581872提问
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上述普通发票均不能抵扣进项税的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,公司新建厂房未投产,公司安装燃气管道买了燃气工程保险费,保险费是入在建工程...627800提问
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如果已竣工结算,可计入管理 费用科目;如果没有竣工,属于资产达到预定可使用状态前的必要支出,可以计入在建工程科目。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师, 小额在1-3万的固定资产,有相关政策,可以一次性摊销. 外贸出口企业, 关于固定...133****5986提问
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一次性扣除税务政策,建议会计上仍然按月计提折旧,通过填报税务报表实现一次性扣除。这样第二个分录中计提折旧 金额修改成月金额即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师, 外贸出口退税公司, 1, 采购进项的发票. 有张已认证不能退税. 那要做进项税...133****5986提问
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1、你作的是退税勾选 如果不能退税改成纯免税的话 不用修改了 因为进项也不抵扣 如果改成征税的话 可以作进货信息回退 改成可以重新抵扣勾选的状态 再重新作凭证 2、费用类直接全额合计计入费用 感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...
1.运输代理费仓库内装箱费, 2,出口操作费 3,运输代理VGM费,4货物信息传输费 5,运...133****5986提问
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是的,记入销售费用即可。至于明细分类,我建议你根据公司统计 数据的需要进行合理分类,是否细致到什么程度需要看你们的需要了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问
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不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师,请问本年利润是盈利状态的时候,是否是先弥补以前年度亏损再计提法定盈余公...153****8589提问
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你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好,老师,代理记账公司开给我公司记账费发票,我公司要缴纳印花税吗,如果要缴纳,...137****1251提问
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不用交印花税,没有这个征税范围。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,客户要求他们转账给我们公司的手续费要我们承担,没有发票,请问这个手续费要处...627800提问
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可以单独的根据付款凭证作费用,但不能税前扣除,所以i次年汇算清缴时调整出来即可!感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,别的公司投资我,要记到实收资本吗?实收资本不是股东投资计入吗?309889提问
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公司也可以是股东哈,所以记入实收资本或股本(股份有限公司)。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,麻烦问下,收购蔬菜加工再出口这块增值税是怎么处理198****8362提问
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如果蔬菜本身可以退税,采购时取得了专用发票,可以退税,增值税正常计入进项税科目即可,但注意要作退税勾选而不是抵扣勾选;如果收购时取得了普通发票,出口只能免税,增值税直接计入产品成本即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...