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公司租员工的车每月480元,去年6月份就现金支付给他1-6月的租车费2880只开了收据已入...178****6268提问

大白菜回答:

认可。每月租金低于500元可以使用收据,收据上要有姓名与身份证号即可。这是退税申报的规定。对于外贸企业,申报往年的出口货物,可以用往年最后一个月的所属期,而不能用申报当年的所属期。虽然采购发票是在21年9月取得,但他应该是在21年9...

老师,您好!我公司实行小企业会计准则,24年奖金25年1月发放,因24年没有计提,这笔...502671提问

大白菜回答:

最好还是补提入24年,然后修改12月会计报表和4季度所得税申报表。如果金额小,可以直接在25年处理,计入25年费用。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问给客户的返利,返现和返货,分别怎么账务处理,需要申报纳税吗?152****6065提问

大白菜回答:

对于返现和返利,按销售折扣,销售方开具红字发票后,贷银行存款同时 贷收入(负数)和销项税(负数)。销项税冲减。对于返货的:借:销售费用;贷:主营业务收入,应交税费 - 应交增值税(销项税额)。同时,结转成本:借:主营业务成本;贷...

1.运输代理费仓库内装箱费, 2,出口操作费 3,运输代理VGM费,4货物信息传输费 5,运...133****5986提问

大白菜回答:

是的,记入销售费用即可。至于明细分类,我建议你根据公司统计 数据的需要进行合理分类,是否细致到什么程度需要看你们的需要了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师我理解的对么,还有三个疑问麻烦老师解惑 差错更正:24年少计提折旧10万,25年1...592263提问

大白菜回答:

1、汇算清缴后发现的,只能调整税后利润,应该无法申请退税。税局允许追补,但没说可以退税 2、如果是在25年8月发现,除非执行小企业准则的可以直接冲减8月的收入和成本了;否则了只能调整税后利润。 以上是我们的建议。可以看下企业所得税...

老师您好,我想请教一下前期差错更正申报相关的问题,比如我在2025年1月发现24年无形...592263提问

大白菜回答:

1、要么直接在24年12月增加凭证,将上述事项调整过来,并修改4季度会计报表和所得税申报表。2、你说的方法不能抵减季度所得税,可以在汇算清缴时申请退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

咨询一下,出口是按EXW计价,总货10万元外汇人民币,报关单上运保费为0、但有一项杂费...101543提问

大白菜回答:

这是个bug.电子口岸对该种方式下的杂费都计入了fob价。所以如果你近10万开票,应收款也能对起来,但与税局的电子信息中的fob价就不一样了; 你按10万+100美元开票,税局能通过,但应收款就有10美元平不了账。所以,如果是生产企业本着不沾光...

老师你好:我们公司住宿费补贴300,交通补贴50元,请问这个补贴缴纳个人所得税吗,(...138****0471提问

大白菜回答:

直接货币补贴的要按工资薪金交个税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

咨询一个问题:原投资人甲投入A公司100万做为注册资本,一年后甲将100万股权折价成60...101543提问

大白菜回答:

感觉你们的处理有问题。对于该股权的折让,是新老股东之间的计价问题。你们是公司主体,只是股东发生变动,股权的价值并不发生变动。也就是你说,你们做账,只是做借实收资-甲股东 贷实收资本-B公司 金额还是100万。B公司应在确认长期股权投...

老师,你好,公司购买了别家公司的一辆旧越野车,需要缴纳哪些税?一朵小红花提问

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你们是买方,只交买卖合同印花税,让对方 开专用发票给你们,你们还可以抵扣进项税。如果想落户,可能同时开一张二手车发票。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问

大白菜回答:

不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好老师,请问本年利润是盈利状态的时候,是否是先弥补以前年度亏损再计提法定盈余公...153****8589提问

大白菜回答:

你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,我想咨询一个问题,比如企业境内研发费用五项合计112,其中其他费用12,可...592263提问

大白菜回答:

你好,老师,代理记账公司开给我公司记账费发票,我公司要缴纳印花税吗,如果要缴纳,...137****1251提问

大白菜回答:

不用交印花税,没有这个征税范围。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,客户要求他们转账给我们公司的手续费要我们承担,没有发票,请问这个手续费要处...627800提问

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可以单独的根据付款凭证作费用,但不能税前扣除,所以i次年汇算清缴时调整出来即可!感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,别的公司投资我,要记到实收资本吗?实收资本不是股东投资计入吗?309889提问

大白菜回答:

公司也可以是股东哈,所以记入实收资本或股本(股份有限公司)。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,收到别的公司的投资款,我应该怎么做账?我投资别的公司,是记到长期股权投资吗...309889提问

大白菜回答:

借银行存款 贷实收资本或股本。如果有溢价,同时贷记资本公积。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,您讲的劳务派遣的那块一般纳税人第五种差额开票的那个是不是也可以开差额的普票...198****8362提问

大白菜回答:

可以开普通 ,但对方不能抵扣,你们也不少交税,有些吃亏。另外 有些扣除项目是只能开普通发票的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,麻烦问下,收购蔬菜加工再出口这块增值税是怎么处理198****8362提问

大白菜回答:

如果蔬菜本身可以退税,采购时取得了专用发票,可以退税,增值税正常计入进项税科目即可,但注意要作退税勾选而不是抵扣勾选;如果收购时取得了普通发票,出口只能免税,增值税直接计入产品成本即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...

您好老师,我公司每月都会收到大量进货专票,因为每月初需要上报统计局,不想报太多的...153****8589提问

大白菜回答:

进项抵扣没有期限。如果想入账但不抵扣,可以使用“应交税费-待认证进项税”科目。你品品,呵呵。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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