请问下生产企业首单退税申请后,原本退税金额有1万多,但是复审下来,退税额是0,进度...136****5841提问
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致电本地税局,有可能是需要上门审校,还没正式受理。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好,公司销售产品必须签订合同吗?如果签订的合同,客户后期要求让利还需要重新更...180698提问
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现实生活中,合同签订不是必须的。但如果涉及经济纠纷,合同就非常重要了。后期让利可以出具补充协议或合同。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师,收到跨年发票,是否根据企业备案的会计准则不同,账务处理也不同。小企业会...153****8589提问
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是的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师:企业收到通讯费普通发票,税率有的是3%,有的是9%,这些发票能抵扣进项税吗?581872提问
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上述普通发票均不能抵扣进项税的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
制造业企业,销售部,财务部和生产车间的员工社保个人部分和单位缴纳部分,请问分别如...152****6065提问
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对于单位 部分 销售部计入销售费用 财务部计入管理组长 生产车间计入制造费用 。个人u部分计入其他应收或其他应付款即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问给客户的返利,返现和返货,分别怎么账务处理,需要申报纳税吗?152****6065提问
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对于返现和返利,按销售折扣,销售方开具红字发票后,贷银行存款同时 贷收入(负数)和销项税(负数)。销项税冲减。对于返货的:借:销售费用;贷:主营业务收入,应交税费 - 应交增值税(销项税额)。同时,结转成本:借:主营业务成本;贷...
老师,公司新建厂房未投产,公司安装燃气管道买了燃气工程保险费,保险费是入在建工程...627800提问
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如果已竣工结算,可计入管理 费用科目;如果没有竣工,属于资产达到预定可使用状态前的必要支出,可以计入在建工程科目。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师, 小额在1-3万的固定资产,有相关政策,可以一次性摊销. 外贸出口企业, 关于固定...133****5986提问
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一次性扣除税务政策,建议会计上仍然按月计提折旧,通过填报税务报表实现一次性扣除。这样第二个分录中计提折旧 金额修改成月金额即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师, 外贸出口退税公司, 1, 采购进项的发票. 有张已认证不能退税. 那要做进项税...133****5986提问
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1、你作的是退税勾选 如果不能退税改成纯免税的话 不用修改了 因为进项也不抵扣 如果改成征税的话 可以作进货信息回退 改成可以重新抵扣勾选的状态 再重新作凭证 2、费用类直接全额合计计入费用 感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...
1.运输代理费仓库内装箱费, 2,出口操作费 3,运输代理VGM费,4货物信息传输费 5,运...133****5986提问
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是的,记入销售费用即可。至于明细分类,我建议你根据公司统计 数据的需要进行合理分类,是否细致到什么程度需要看你们的需要了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师我理解的对么,还有三个疑问麻烦老师解惑 差错更正:24年少计提折旧10万,25年1...592263提问
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1、汇算清缴后发现的,只能调整税后利润,应该无法申请退税。税局允许追补,但没说可以退税 2、如果是在25年8月发现,除非执行小企业准则的可以直接冲减8月的收入和成本了;否则了只能调整税后利润。 以上是我们的建议。可以看下企业所得税...
老师您好,我想请教一下前期差错更正申报相关的问题,比如我在2025年1月发现24年无形...592263提问
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1、要么直接在24年12月增加凭证,将上述事项调整过来,并修改4季度会计报表和所得税申报表。2、你说的方法不能抵减季度所得税,可以在汇算清缴时申请退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
咨询一下,出口是按EXW计价,总货10万元外汇人民币,报关单上运保费为0、但有一项杂费...101543提问
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这是个bug.电子口岸对该种方式下的杂费都计入了fob价。所以如果你近10万开票,应收款也能对起来,但与税局的电子信息中的fob价就不一样了; 你按10万+100美元开票,税局能通过,但应收款就有10美元平不了账。所以,如果是生产企业本着不沾光...
老师你好:我们公司住宿费补贴300,交通补贴50元,请问这个补贴缴纳个人所得税吗,(...138****0471提问
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直接货币补贴的要按工资薪金交个税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
咨询一个问题:原投资人甲投入A公司100万做为注册资本,一年后甲将100万股权折价成60...101543提问
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感觉你们的处理有问题。对于该股权的折让,是新老股东之间的计价问题。你们是公司主体,只是股东发生变动,股权的价值并不发生变动。也就是你说,你们做账,只是做借实收资-甲股东 贷实收资本-B公司 金额还是100万。B公司应在确认长期股权投...
老师,你好,公司购买了别家公司的一辆旧越野车,需要缴纳哪些税?一朵小红花提问
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你们是买方,只交买卖合同印花税,让对方 开专用发票给你们,你们还可以抵扣进项税。如果想落户,可能同时开一张二手车发票。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问
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不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师,请问本年利润是盈利状态的时候,是否是先弥补以前年度亏损再计提法定盈余公...153****8589提问
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你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师你好,我想咨询一个问题,比如企业境内研发费用五项合计112,其中其他费用12,可...592263提问
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对
你好老师,我想咨询一下,委托境外研发,按照实际发生额80%计入研发费用,并且不能超...592263提问
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咱们这个问题在所得税汇算清缴课程中有案例讲解。针对这个境内符合条件的研发费用,其他费用是按照不超过可加计扣除研发费用的10%内的金额与本身发生额孰小确定下来的金额 。境内符合条件的研发费费用不包含委托境内机构研发的80%。 感谢您对...