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正税交了 滞纳金没有 滞纳金不会产生万五的滞纳金吧??? 滞纳金没有交 影响评级...134****0852提问

大白菜回答:

从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,但滞纳金本身不会产生额外的滞纳金。滞纳金未交可能会影响纳税信用评级。根据《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 40 号)规定,...

老师;我们企业(一般纳税人企业,非房企)现有住宅房产需出售,卖价1200 (原购入...134****0852提问

大白菜回答:

1、如果按合同可以退房,让销售方开具红票,你们前期抵扣过进项税,根据 红票作进项税转出即可。2、房产税应该不可以退回,因为房屋不管销售给谁,都居于可使用状态 ,否则 前期你们怎么会交房产税。这个房产税问题可以找当地房管或税收部门...

老师,我们公司要股权转让,这个转让股东已经实缴到位了,但是受让方没有实缴到位,平...qq.com提问

大白菜回答:

1、公司股东之间转让,我们不需要考虑资金是否到位,因为这审他们2个人之间的交易 2、平价转让需要看报表,主要是看资产负债表,其对应的净资产是否支持平价转让,否则 税局不认可。 3、如果不符合平价转让,需要溢价转让,就需要缴纳 个税。...

老师好!我们是镇企,有部分收入是代行职能部门收费转(污染费),这些可以作为非税收...656821提问

大白菜回答:

根据我们的理解,这种代收代付款款可以作为往来款记账,而不是收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,生产企业生产并销售地膜的税率是多少啊,是免税的吗139****7543提问

大白菜回答:

根据财税〔2001〕113号,生产企业生产并销售地膜免税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我方为销售方,收到发货前的违约金,需要缴纳什么税138****0471提问

大白菜回答:

如果在合同中有约定,属于锥货物的价内费用,按销售货物的增值税处理;否则计入营业外收入即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,分公司刚成立没有资金,总公司给非独立核算的分公司打款,银行备注是要写“往来...627800提问

大白菜回答:

往来款就行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

为什么出口发票要填零税率,是销售不用交税的意思?614784提问

大白菜回答:

对的,出口一般分为免抵退税或免退税两种。其中的免,就是免除出口这个销售行为的增值税。可以多看下老师的讲解。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师我们供应商的款已经支付,货未入库,发票也要不回来了,要平账怎样处理,是做...138****1492提问

大白菜回答:

是的,可以借营业外支出 贷应付账款。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问现在进项税勾选在哪里156451提问

大白菜回答:

请查找增值税发票综合服务平台 。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我准备注册一个个体户,涉及到哪些税呢?有哪些税收政策优惠呢?138****1492提问

大白菜回答:

1、小规模纳税人月营业额10万以下(季度30万),免增值税。适用3%的,减按1%。2、个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税。本政策是否延续尚未明确。3、自2022年1月1日至2024年12...

老师:我们公司12月份购入一辆108万的小车,可以在企业所得税前一次性扣除吗235373提问

大白菜回答:

可以要2023年所税前一次性扣除,不能在2022年扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

我司租别人的土地,收到专票,需要交印花税吗,是按照开票含税额还是未税额乘以税率交151****0415提问

大白菜回答:

如果合同明确了不含税金额,可以按不含税金额,否则按含税金额。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师您好,生产型外贸企业,视同自产对收入还有要求吗?现在都是什么具体的条件可以视...139****2015提问

大白菜回答:

新退税教程4-1(共8节):退税流程、政策与手续续 http://www.dbckj.net/coursedetail/88 亲看下第3节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问我公司做委托贷款,借款单位,银行,委托单位签订的合同,应由谁缴纳印花税...189****8368提问

大白菜回答:

由直接和银行签订借款合同的单位缴纳印花税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,请问国内公司和香港公司签订设备维修服务合同,服务地在越南。现香港公司支...小木呆不呆315 提问

大白菜回答:

按服务贸易结汇就可以。是否备案可以咨询当地外管局。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

您好老师,我们是生产型外贸企业,出口一个生产线,对方客户又采购了一批生产线用的配...139****2015提问

大白菜回答:

1、符合视同自产 2、必须取得对方开具的发票才可以退税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师好,问下一张增值税发票或海关增值税缴款书可以分次抵扣吗?比如,这次选一半抵扣...10488提问

大白菜回答:

现在不允许了,亲。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师如果没有签合同,但是有进销发票,要不要申报印花税188****6719提问

大白菜回答:

要申报!《财政部、税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2022年第22号)规定,企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据,且未另外书立买卖合同的,应当按规定缴纳印花税。感...

跟客户签合同以DDP的形式签订的,报关单以CIF报关出口,多出来的这部分运费要怎么进行...159****2457提问

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