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想问下企业租赁房租用作办公需求,同等房租怎么选择房主会降低租金成本,房主为个人或...晴空提问

大白菜回答:

区别不大, 因为个人也可以给公司开专用发票。不过单位的话开的税率更高一些!仅此而已。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

老师,农村占用耕地养牛,交耕地占用税梦?简单提问

大白菜回答:

根据《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定,在中华人民共和国境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人,为耕地占用税的纳税人,应当依照本法规定缴纳耕地占用税。其中,耕地,是指用于种植农作物的土地。如果是农用...

请问本月开始的增量留底退税,外贸企业哪些留抵的进项可以申请退税,哪些不可以?内外...737877提问

大白菜回答:

感谢提问!纯外贸企业不能增量留底退税,既有内销又有外销的严格区分对应进项,不能严格区分的可以全部抵扣留底,但是这部分最好咨询下税局确认下。

小规模纳税人上季度普票超过45万,已全部按1%纳税,1季度冲红部分普通发票,又开具部...620379提问

大白菜回答:

感谢提问!负数申报需要税局处理,电话咨询当地税局。

公司给学校提供早餐服务,开出去的都是13%的原材料专票,但是这些发票中含有我们现场...汪会计提问

大白菜回答:

感谢提问!外卖送餐服务按照餐饮服6%开票,你们签订供应合同时就应该约定提供发票。

老师,请教一下! 公司订给办公室员工喝的桶装水是计入办公费还是福利费?可以让送水...134****2245提问

大白菜回答:

感谢提问!一般是办公费,可以开专票抵扣。

老师好,化妆品的销售成本,怎么去算啊?是先算完工的成本,再核算每个产品的分配成本...131****8909提问

大白菜回答:

感谢提问!可以看下学课程—主管会计—成本会计《工业企业成本会计上岗课》

老师问下工商年检的社保信息-本期实际缴费金额(养老,医疗,工伤等)是指一年的总数还...10488提问

大白菜回答:

感谢提问!公历2019年1-12月累计数

我们是建筑劳务公司,签订清包工合同,负责人工和辅助材料,应该选用劳务成本科目还是...猫尾巴樱提问

大白菜回答:

感谢提问!都可以不影响最后利润结算。

老师公司跟个体购买三辆电动车,取得4月份开的机动车发票,是否要做不抵扣购选,公司...333172提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么不抵扣呢?

受托代销商品是否确认为资产?小小会计提问

大白菜回答:

感谢提问!不属于,受托代销商品应属于委托方。但是在财务报表列示的时侯,受托代销商品列示是受托方的资产存货里,同时受托代销款作为负债列示。

老师 我们是从事鲜活肉类批发零售的 这个确认收入时比如我开具1万的普通发票,因为批...137****8500提问

大白菜回答:

感谢提问!免税农产品 借 银行存款 贷 主营业务收入。

你好,老师,请问我们是中小型工业企业,税务备案的是小企业会计准则,年末需要计提盈...152****6065提问

大白菜回答:

感谢提问!需要计提盈余公积,可以在2020年末可以补提。

老师,我们是软件业,有软件销售,服务收入,硬件收入,优惠政策有增值税即征即退,增...138****5953提问

大白菜回答:

感谢提问!看下官网,学课程—主管会计—税务会计《 增值税全面学习》第39节。

老师麻烦问一下个人去税务局代开发票有没有什么特别的限制哪些可以开哪些开不了能不能...249870提问

大白菜回答:

感谢提问!没有什么特别的限制,各地代开情况不一样的,有的可以在APP上预填写,有的需要去税局填写申请表。

报关单上海运费与货代实际结算海运费不同,如何处理837991提问

大白菜回答:

感谢提问!出口还是按照FOB,海运费要按照实际计算了。

老师您好,我公司今年9月份成立,今年由于购进设备进项较多,今年交不着增值税,那购...153****2518提问

大白菜回答:

感谢提问!熟悉下增值税申报修通,附表里面可以先填写数据,以后抵减。

老师好!我单位是小规模纳税人,符合三北地区居民采暖免收增值税政策,那么对于这部分...189****3831提问

大白菜回答:

感谢提问!你开票是怎么开得呢?开得免税还是带税率的呢? 开具免税就要申报 其他免税销售额 还有 《增值税减免税申报明细表》。

请问生产退税企业出口cif报关,垫付的运费科目怎么做,运费是专票,能认证抵扣么186****1239提问

大白菜回答:

感谢提问!学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-3:生产企业退税办法账务与操作》第2节。

进项票马上到期了,认证了选择不抵扣,我那不抵扣的税金如何处理,之前是放在待认证进...711573提问

大白菜回答:

感谢提问! 借 :xxxxxx 贷 应交税费-待认证进项税 ,认证不在系统申报的 视为放弃抵扣。

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