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收到酒水返利款应该怎样做会计分录呢135****2000提问

大白菜回答:

感谢提问!酒水返利款需要开红字发票,收到红票后冲减成本。

老师什么时候出认缴制下出资没有实际到位的股权转让征缴个人所得税案例188****6719提问

大白菜回答:

感谢提问!认缴制下出资没到位转让股权,和现有的股权政策转让没有冲突。

老师好,问下工商年检是不是企业每年必须要报?在哪个网站报?咱有相关的课程吗?10488提问

大白菜回答:

感谢提问! 学课程-新手会计《公司成立注销及会计交接》第四节。

老师好,问下低于500元的采购可以凭收据入账吗?对方必须为没有税务登记的个人吗?10488提问

大白菜回答:

感谢提问!低于500元的采购可以凭收据入账,对方必须为没有税务登记的个人。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位...

老师您好,住宿费,加油费取得专票,哪种行业企业可以抵扣呢?156****6516提问

大白菜回答:

感谢提问!因公出差住宿,公司名下汽车加油等取得专票可以抵扣。

老师,一个企业注册的生产型的出口企业,但没有生产能力,现在出口了一单了,才知道不...153****2518提问

大白菜回答:

感谢提问!首次退税税局要查看现场,你没有生产能力就申报退税,轻罚是免税处理,重罚就是骗税。

老师,开票抬头和付款抬头不一致可以吗?就那种总公司和分公司的。比如我们按照客户的...水莲提问

大白菜回答:

感谢提问!让对方出具一份代付款协议。

老师们,您好! 我想请教一下,产品入库的数量金额大于生产成本怎么办?怎么调节?以...131****0958提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么会大于呢?这个得找原因。找出原因才能有对应办法处理。

老师,一家企业是陶瓷制作体验馆,自己制作陶瓷,这块产生的收入费用怎么账务处理呢?...182206提问

大白菜回答:

感谢提问!陶瓷体验馆,提供体验服务产生的费用进入成本,自己制作陶瓷提供观赏也是进入销售费用,自己制作陶瓷对方销售就是商品。

老师,以咨询,项目编辑,申报为经营范围的企业,可以有主营业务成本这一科目么?struggle提问

大白菜回答:

感谢提问!这个企业基本都会用到的。

老师你好,我们公司新租入的办公室是个人的,没有正式发票。我想问一下,以现在的代开...137****8449提问

大白菜回答:

感谢提问!你算下房租折合的所得税和 代开发票缴纳税费哪个核算。

请问,今年和去年的应收账款因对方公司倒闭而无法收回后来保险公司赔偿了一部分给我们...158****9503提问

大白菜回答:

感谢提问!这个部分赔偿做营业外收入,汇算清缴申报就可以了。

白老师,每次听完一节课,再听下一节课,都需要重新登录吗?我每次都要重新登录!177****1020提问

大白菜回答:

感谢提问!大白菜会计学堂三种学习方式--- 电脑学习方式:访问网站 www.dbckj.net 手机学习方式:访问网站 m.dbckj.net 手机学习方式:访问微信公众号-大白菜会计学堂 请用你的手机号码和密码登录后学习

网店的刷单,会计和税务应该如何处理?037711提问

大白菜回答:

感谢提问!这个没有好的处理办法,本身刷单就涉嫌到违规,只能确认收入缴纳增值税。

老师你好,我们公司于今年五月刚成立,由于这个公司是法人的另一个公司,公司还没有与...134****7876提问

大白菜回答:

感谢提问!新公司没有员工,员工的费用不能入账。一个员工也没有,逻辑关系无法解释。

老师,入库单需要入单价与金额吗?单价与金额应该入含税还是不含税的呢?180****7643提问

大白菜回答:

感谢提问!入库单需要入单价 和 金额 不含税。

企业注销时,报表中未分配利润怎么处理?139****0056提问

大白菜回答:

感谢提问!看下课程,学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》第三节的填报讲解。

老师,公司租赁员工宿舍后假设100万,象征性的向员工收取房屋假设收了10万,请问公司...152****6486提问

大白菜回答:

感谢提问!(1)支付租金时: 借:应付职工薪酬-非货币性福利 应交税费-应交增值税(进项税)  他应收款 贷:银行存款  (2)进项税转出: 借:应付职...

老师您好 我们在北京有一个一般纳税公司 本月代账到期 我不想继续 想接过来 交接有...332783提问

大白菜回答:

感谢提问!做好相关数据的交接。核对报表数据,申报密码等。

小规模纳税人优惠的免征增值税及对应的附加税,怎么做分录?185****5007提问

大白菜回答:

感谢提问!免征增值税 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 ,附加就不需要处理了。

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