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你好老师,我们需要支付给厂商1000元的罚款,但是厂商不提供发票、收据等罚款依据资料...153****8589提问

大白菜回答:

1、根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,准予在计算应纳税所得额时扣除,但应取得税前扣除凭证,证明其真实性 2、支付给厂商的罚款,若属于增值税应税项目,通常应以发票作为税前扣除...

老师,我们公司有一个工程只剩质保金没有支付了,质保金的发票也没有开具,请问要如何...467639提问

大白菜回答:

1、支付质保金时: 借:应付账款 ——XX 施工方(质保金) 贷:银行存款 2、取得质保金发票时: 借:固定资产 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ——XX 施工方

老师,我们是采购进来在销售,你说干香菇,干海带,干木耳是9%,你看一下,这句话,蔬...137****1251提问

大白菜回答:

根据财税[2011]137号,国务院批准,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。所以如果是批发零售蔬菜的,免税。

仿真草坪1500计入什么科目?计入办公费可以吗?483815提问

大白菜回答:

根据用途决定科目归属。如办公区域装饰(如办公室阳台、会议室布景),计入 “管理费用 —— 办公费”,属于日常办公场景的装饰支出。如园区 / 厂区绿化(如公司室外空地、庭院铺设),计入 “管理费用 —— 绿化费” 或 “销售费用 —— 业...

公司销售固定资产-中央空调,可以开具13%的专票么?税目是什么?467639提问

大白菜回答:

是的。中央空调属于机器设备类固定资产,在 2009 年 1 月 1 日增值税转型改革后,其进项税额可以抵扣,所以再销售时应按适用税率 13% 征收增值税,并可开具 13% 的增值税专用发票。如果是一般纳税人销售自己使用过的、在本地区扩大增值税抵...

协会组织 里面的银行利息收入 和支付的专家咨询费挂什么科目808370提问

大白菜回答:

民间非营利组织的收入分为 “捐赠收入”“会费收入”“提供服务收入”“政府补助收入”“投资收益”“其他收入” 等类别。银行存款利息不属于上述前五项,因此计入 “其他收入” 下的明细科目 “利息收入”。支付专家咨询费直接用于业务活动...

您好,老师。请问下固定资产已经提完折旧,残值应该怎么处理呢?另外外贸出口企业年终...151****5220提问

大白菜回答:

1、在固定资产处置时再通过固定资产清理转平残值 2、征退税率3%差计入应交增值税-进项税转出,并与进项税13%、出口退税9%内部抵平了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司新建厂房未投产,公司安装燃气管道买了燃气工程保险费,保险费是入在建工程...627800提问

大白菜回答:

如果已竣工结算,可计入管理 费用科目;如果没有竣工,属于资产达到预定可使用状态前的必要支出,可以计入在建工程科目。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师, 外贸出口退税公司, 1, 采购进项的发票. 有张已认证不能退税. 那要做进项税...133****5986提问

大白菜回答:

1、你作的是退税勾选 如果不能退税改成纯免税的话 不用修改了 因为进项也不抵扣 如果改成征税的话 可以作进货信息回退 改成可以重新抵扣勾选的状态 再重新作凭证 2、费用类直接全额合计计入费用 感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...

老师,你好,公司购买了别家公司的一辆旧越野车,需要缴纳哪些税?一朵小红花提问

大白菜回答:

你们是买方,只交买卖合同印花税,让对方 开专用发票给你们,你们还可以抵扣进项税。如果想落户,可能同时开一张二手车发票。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问

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不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,客户要求他们转账给我们公司的手续费要我们承担,没有发票,请问这个手续费要处...627800提问

大白菜回答:

可以单独的根据付款凭证作费用,但不能税前扣除,所以i次年汇算清缴时调整出来即可!感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,收到别的公司的投资款,我应该怎么做账?我投资别的公司,是记到长期股权投资吗...309889提问

大白菜回答:

借银行存款 贷实收资本或股本。如果有溢价,同时贷记资本公积。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

您好老师,我公司每月都会收到大量进货专票,因为每月初需要上报统计局,不想报太多的...153****8589提问

大白菜回答:

进项抵扣没有期限。如果想入账但不抵扣,可以使用“应交税费-待认证进项税”科目。你品品,呵呵。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,咨询调增应收账款科目问题。 对方单位确认的数字,比我单位多两万多(因对方单...151****5082提问

大白菜回答:

如果确实不是漏开票,可以计入营业外收入。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,出售固定资产未开具发票,申报时假如销售额为100元,销项税额为13元,在做利润...151****0415提问

大白菜回答:

要的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我们公司接了一个幼儿园景观绿化工程,其中有一条塑胶跑道,是外包给外单位施工...467639提问

大白菜回答:

是的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

外购商品赠送的账务处理及税务处理问题?老师能给解释一下吗151****9671提问

大白菜回答:

同学,你可以看下http://www.dbckj.net/coursedetail/114 这个课程的第6节有详细 案例处理。

会计在审核合同时需要注意的,有相关课程吗?130****3776提问

大白菜回答:

没有呢。我们只在存货会计+进口会计核算 http://www.dbckj.net/coursedetail/28 课程中讲过一点。

有合并报表的课程吗?130****0657提问

大白菜回答:

合并报表的编制 http://www.dbckj.net/coursedetail/39 看看这个

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