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老师,旅行社公司要交买卖成服务合同印花税吗332233提问

大白菜回答:

旅行服务没有印花税,如果旅行社经营过程中有货物买卖,要交对应的印花税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,报母公司的季度企业所得税申报表时,是要把底下非独立核算的分公司报表与母公司...627800提问

大白菜回答:

根据我们的了解,要先看税局备案有没有汇总申报,否则就是各自独立申报。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,建筑劳务公司,开具的是建筑服务*劳务费,发票金额是3%,是就发票增值税金额进...467639提问

大白菜回答:

你这个属于简易征收,直接对应纳额征税,除非有对应的预缴增值税可以抵减。也没听说有什么退回类的优惠政策。 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,供应商给我司开票,发票上的名称是某某服务部(个体工商户),我司付款时他们提供...151****0415提问

大白菜回答:

可以让发票上的单位出具证明,证明货款可以付给XX个人。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

生产型企业,23年有外销收入,已做纳税申报,未做退税申报,计算23年税负的时候,要...015550提问

大白菜回答:

按规范说,要的。只是你们对应业务可能会产生免抵额,没申报就无法统计在内,有些瑕疵。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师,出口企业如何填写先进制造企业增值税加计扣除5%,增值税附表四,如何填写数...138****0471提问

大白菜回答:

就是先计算能抵减的5%,这是应抵减金额;如果本月应交增值税大于这个数据,是实际抵减额额是这个数据,余额为0 ;如果本月应交增值税小于这个数据,按实际抵减填写,余额为差额。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂...

老师,为新建厂房公司购买土地证缴纳的契税是计入“无形资产-土地使用权”的吗?627800提问

大白菜回答:

是的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

增值税第16节已经看过了,还有几个问题没搞清楚,麻烦老师解答一下,谢谢。 1、对于...085083提问

大白菜回答:

1、如果不需要入账,可以先不认证;如果需要入账,也可以不认证。用“应交税费-等认证进项税"科目表示进项税即可。如果进项大于销项,不用作任何处理,结果就是留底。2、先按未开票收入确认,以后开发票再冲回。感谢您对大白菜会计的支持!欢...

老师。请问下2个问题。 1、我们现在是一般纳税人,对于专票的抵扣联是单独拿出来装订...085083提问

大白菜回答:

每月按抵扣凭证归类后单独装订。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我们购买了月饼直接送给客户的,取得了专票,这个可以抵扣吗,怎么做会计分录151****0415提问

大白菜回答:

不可以抵扣。直接全额借销售费用 贷银行存款 即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

白老师,我们属于生产制造企业,有内销、出口,出口占外销50%,高新技术企业,请问我...138****0471提问

大白菜回答:

你们可以享受,不受出口收入影响。出口收入也是收入。具体账务处理可以看我们的高新企业会计课程 和企业所得税课程 。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,个体工商户如转为小规模纳税人,所属的房产怎么处理135****6776提问

大白菜回答:

如果只是租赁关系,缴纳房产税和印花税以及增值税即可。如果是原来个体工商记户名下的房产,需要过户给新的小规模纳税人主体,可以问下房产中心。注意先落实一下房产是在个体户名下吗?第二,个体户也有小规模或一般纳税人二种,如果只是资格...

与供应商的母公司签订合同,实际用子公司供货和开票,这种税务上可以吗,需要单独留存...156****4735提问

大白菜回答:

这种有虚开发票的嫌疑,建议母公司再与你公司、子公司签订一份转让业务的合同。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师我们是国际运输代理行业,成本可以暂估吗,暂估分录怎么写Y提问

大白菜回答:

借成本费用 贷应付账款-暂估XX费用 。以后来了税前扣除凭证再冲销。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

能加你们老师的微信吗,比如额外其他付费想好好咨询下工业企业的账务处理实际中的问题663912提问

大白菜回答:

13906348727 你也可以加入收费的答疑群,获取更多服务。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,您好。1、小规模纳税今年1月份给别人发票(普票)开多了。现在是不是给他们红冲...085083提问

大白菜回答:

1、合并至新开票的月份即可 2、交印花税、增值税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,1季度填写了加计5%增值税说明,2季度不符合加计政策,如果没有处理,依旧享受加...467639提问

大白菜回答:

还是建议规规矩矩。以免后患。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

建筑行业最新的结转成本分录该怎么做,听说工程结算科目取消了139****6125提问

大白菜回答:

亲 可以看下咱们的课程--建筑业会计讲解(大白菜+方源老师) http://www.dbckj.net/coursedetail/80

工会经费多久申报一次,计税基础是什么?各个企业会不一样么?467639提问

大白菜回答:

关于你的问题,给你看个文章。https://mp.weixin.qq.com/s/7gJK8BPgxyYa4GB0qkIkTw

老师,进口原料已预付全部货款,货物进口通关以后直接入保税库,待需要原料时,再一般...?鱼?? ? 提问

大白菜回答:

可以先用原材料科目入库,交税时直接借进项税,贷银行存款就行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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