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老师,国家鼓励的软件企业定期减免企业所得税中有一条这样的规定:拥有核心关键技术,...156****4735提问

大白菜回答:

我们初步认为 这与常规的研发费用及加计扣除文件中的研发费用定义是相同的。

老师请问:专用发票开具,规格型号是必填项吗,空着可以开具跟接收发票吗,影响所得税...138****0471提问

大白菜回答:

可以,不影响税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好老师,员工与公司签完租车协议后,不开发票不走租赁费的资金流水,是否可以正常报...809076提问

大白菜回答:

建议有租赁金额和发票入账,可 以每月500元不用开发票只用收据也可以。也交不着个税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

请教老师:我们跟国外客户签订的合同是销售1块板卡,关务人员报关时因为板卡不同部分...152****6395提问

大白菜回答:

让银行信报就可以。认真说明一下!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

您好老师,公司买了台空调,给整个2楼至4楼用,对方给我们空调使用费(自己公司使用整...153****5671提问

大白菜回答:

只要是一般纳税人都可以开专用发票。但是你们的业务我没看明白。可以进一步联络。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

非营利组织(社会团体)举办活动收到的赞助收入需要开具什么单据?如何纳税? 188****2474提问

大白菜回答:

亲可以学习一下民间非营利组织会计 http://www.dbckj.net/coursedetail/48。 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

老师,公司向股东借款怎么做会计分录,年底前需要归还吗151****0415提问

大白菜回答:

借:银行存款 贷:其他应付款-股东 。公司借个人与公司的钱不涉及税收,也不必年底归还。但公司借出钱给个人或公司,则反之。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

老师您好:我单位是进出口企业,2021年工商年报不知道在哪里办理海关工商公示?麻烦老...581872提问

大白菜回答:

看下公司成立年检与注销及社保缴纳流程 http://www.dbckj.net/coursedetail/83 第4节!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

老师,您好!请问关于加油站的税收优惠或政策有吗?336233提问

大白菜回答:

不好意思,没有呢。感谢提问!感谢对大白菜会计的支持!

老师您好,一般纳税人,租赁新能源汽车的,他是享受增值税进项税额10%的加计扣除吗?652110提问

大白菜回答:

感谢提问!自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。(一)提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销...

请问老师公司自建厂房,还没办理竣工结算,去年7月份就已经开始使用,并出租部分厂房...152****6065提问

大白菜回答:

感谢提问!根据暂估先结转固定资产,待竣工结算后调整即可。

老师,请问一下,有一家企业是做病死猪无公害处理的,收到的财政资金做营业外收入,发...138****1150提问

大白菜回答:

感谢提问!有没有对应的财政资金使用要求呢?所得税课程里面不征税收入有讲解。

能增加一下涉及到港股上市的坏账计提方式课程么?目前需要用519207提问

大白菜回答:

感谢提问!这类课程太小众,暂时是不会上的 。

老师:19年的时候暂估了一笔原材料9万,(借:原材料9万,贷:应付账款-暂估9万)。今...137****1251提问

大白菜回答:

感谢提问!是的就是这样,相关的成本结转也要冲减。

有外商企业的课程吗189****3927提问

大白菜回答:

感谢提问!没有外商企业的课程。

老师 去年有个1000元的固定资产 做账的时候就一次性折旧了 汇算清缴要填 固定资产的一...899019提问

大白菜回答:

感谢提问!是的,学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习》第八节。

老师,我们小规模纳税人,这月开了34万房租要交多少税149398提问

大白菜回答:

感谢提问!小规模纳税人月报10万季度30以下免税,如果是34万房租 全额交税。

研发费用加计75%是否要做分录?如果做,如何写?999339提问

大白菜回答:

感谢提问!研发费用加计75% 是税务上的政策,不用账务处理。

老师,请问律师事务所的账务处理和税务相关的知识,你这里有相关的课程吗?137****1857提问

大白菜回答:

暂时没有,可以视作服务业进行处理!

老师,餐饮行业购销合同印花税,是以购进食材做为计税依据,还是收入做为计税依据?如...提问

大白菜回答:

感谢提问!看你当地税局要求,有的地方是按照不含税销售收入缴纳,有的地方按照高购销合同金额 缴纳。

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