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出口服务费,开具普通发票,税率开6%,还是开免税?101543提问

大白菜回答:

服务类项目,有一些是可以退税的,开0税率; 有些是只能免税不退税的,开免税;有些是要征税的才开6%。具体楞以看下http://www.dbckj.net/coursedetail/91的第1、3节。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师;您好! 我们上游,材料供应商,要给我开红字票 金额160 万元 (材料已经使用;...134****0852提问

大白菜回答:

要落实 为何开红票。如果是真实业务只是开票有误重开,不影响所得税;如果是业务不真实,调减回去则要补交所得税(对应年度亏损合并后仍然亏损不补交)感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

收到充电桩款300多元,如果要申报增值税,无票收入在申报表怎么填写,是属于货物及劳...137****6311提问

大白菜回答:

如果是销售充电桩,主体我们认为是货物,不过是附着在场地上。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,新建了一个子公司,里面没有研发人员,委托外部院校和技术公司开的研发技术服务...627800提问

大白菜回答:

1、.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。2、委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用...

会展场馆出租用于车展,如何开发票?是开具不动产租赁发票?还是会议费发票?151****9671提问

大白菜回答:

亲,按实质开,不动产租赁发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,还有就是,我收到进项发票,不管认不认证是不是都计入应交增值税-进项税,还是...085083提问

大白菜回答:

不认证的且要入账的计入应交增值税-待认证进项税,认证的才放在应交税费-应交增值税-进项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,供应商7月开专票,8月又自己红冲了,一正一负两张发票没给到这边勾选入账,8月...136****0715提问

大白菜回答:

如果你们没有勾选 ,对方开红票时也没有选择对方已 抵扣, 不影响你们的税金的,也不用转出。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

替客户垫钱,需要开票给对方吗139****6125提问

大白菜回答:

不是经营项目不用开发票。但无偿借款视同提供贷款服务,要缴纳增值税,注意一下。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,企业购买的活动板房交房产税吗,189****8368提问

大白菜回答:

《财政部税务总局关于检发〈关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定〉的通知》(财税地[1986]8号)第二十一条规定,凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房、汽车房等临时性房屋,不论是施工企业自行...

老师,实际报销金额比发票金额少,这个有没有关系,还是一定要对应151****0415提问

大白菜回答:

可以将入账金额按实报金额处理。没关系的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,交易双方为同一集团控制下的子公司,但是交易双方不存在持股情况,母公司之间也...467639提问

大白菜回答:

关联方交易是一种独特的交易形式。在企业财务和经营决策中,如果一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜...

你好,我这笔分录是期末调汇业务。借:财务费用-汇兑损益 -200 应收帐款-外汇账款 300...137****6311提问

大白菜回答:

如果是调汇,填汇率变动对现金的影响.感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

小规模企业2023增值税征税率由3%减免1%,减免的2%需要做营业外收入吗?809076提问

大白菜回答:

如果亲开票就是按1%开的而且季度核算结果是免税,将1%部分计入营业外收入。如果开票是3%且免税,减征的2+1%,也就是3%都计入营业外收入。如果开票是3%,但结果是按1%交税了,只将减征的2%转入营业外收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给...

每个企业都需要缴纳工会经费么?467639提问

大白菜回答:

关于你的问题,给你看个文章 。https://mp.weixin.qq.com/s/9XjwWGlzhdbOXellf_2MzQ

财政性资金,例如即征即退,先征后返的稅款属于不征稅收入吗?139****6125提问

大白菜回答:

需要符合三个条件才可以,你说的二种一般不符合。即征即退里有个别情况 符合。根据规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时...

老师您好!我们新公司是经营海域使用权租赁的,海域使用权该通过固定资产核算吗?656821提问

大白菜回答:

应该通过无形资产核算。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师2023年1号税务文,小规模纳税人月度10万以下免税,不包含专票的部分吧,否则...188****6719提问

大白菜回答:

是的,只对普通发票部分免税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问如果上年度计提工资多了,转过年来是做个凭证冲红重新做个,还是做以前年度...151****9671提问

大白菜回答:

如果执行的是会计准则,通过以前年度损益调整处理,否则 可以直接 使用当年费用科目。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,你好,我司实收资本余额220万,现在要交营业印花税,新印花税应该是交多少金额151****0415提问

大白菜回答:

按实收资本(股本)、资 本公积合计金额的0.25‰感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师销售一批货,发票还没开,现在对方已经被行政处罚吊销营业了,货要不回来,发...188****6719提问

大白菜回答:

按相关规定,应该确认收入的同时,确认坏账。增值税要交,该坏账可税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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