老师您好,请问自开增值税(专用)发票20万,达到了季度不超30万的要求,申报税时可以...181076提问
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感谢提问!专票不免增值税,免税不能开专票。
老师好,公司注销银行销户剩余银行利息扣除银行销户费用后转入法人账户,法人不是股东...178****1010提问
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感谢提问!再把钱提出来,就是通过账户转一下。
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感谢提问!没有好的办法,只能根据实际申报。
哪位老师帮我解答下,今年退还去年的已入账的加盟费。今年应该怎么做处理?需不需要调...159****6528提问
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感谢提问!如果开具发票了,退还加盟费 要开具红字发票冲减。企业执行小企业会计准则的,直接在当期做原分录的红字冲减,执行企业会计准则的要通过以前年度损益科目调整。 借:应收账款 (红字) 贷:以前年度损益调整 (红字) 贷:应交...
上月带清单的专用发票,其中有一条金额有误,可以开红字发票,有哪方申请?简单提问
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感谢提问!未认证的的,购买方退回发票,销售方申请红字,然后开红票。已认证的,购买方发起红字申请,销售方开红字,并且红字联交给购买方账务处理。
大白菜老师,课程里面没看到高新技术企业关于软件增值税即征即退的课程飞雪独桥提问
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感谢提问!高新企业没有单独的课程讲解,只在所得税和增值税课程里面有政策和填报讲解。
老师们,您好! 我想请教一下,产品入库的数量金额大于生产成本怎么办?怎么调节?以...131****0958提问
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感谢提问!为什么会大于呢?这个得找原因。找出原因才能有对应办法处理。
哪位老师帮我解答下,今年退还去年的已入账的加盟费。今年应该怎么做处理?需不需要调...159****6528提问
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感谢提问!为什么退还?当时开具发票没有?
进项票马上到期了,认证了选择不抵扣,我那不抵扣的税金如何处理,之前是放在待认证进...711573提问
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感谢提问! 借 :xxxxxx 贷 应交税费-待认证进项税 ,认证不在系统申报的 视为放弃抵扣。
老师好,请问我单位是销售板材的,同时提供安装,那么工厂工人安装的这块应该怎么核算...135****0780提问
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感谢提问!纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,分两种情况:一是纳税人未分别核算机器设备和安装服务的销售额,那么应按照混合销售的有关规定,确定其适用税目和税率。二是纳税人已按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的...
我这有张进项票是2018年10月14号开来的,这不马上到期了,因为留底太多了,我想认证了...711573提问
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感谢提问!如果想不抵扣,认证后不在申报系统申报就可以。账务处理按照普票做账。
白老师,我单位收到以前前度的教育费附加的税局退款,怎么做账?177****1020提问
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感谢提问!小企业会计准则直接本期做冲减,企业会计准则 通过 以前年度损益调整。
老师您好,我想问一下去年已经收的加盟费,今年退还的话,需不需要调整以前年度的损溢...159****6528提问
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感谢提问!为什么退还?当时开具发票没有?
原本公司有几笔外汇应收款,没有外币账户,走的别的外贸公司,现在外贸公司账户没法用...185****3899提问
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感谢提问!你这个问题没有说清楚,为什么通过其他公司收汇。是委托出口还是纯粹是收款?如果是纯粹收款用 。可以走代收代付,但是这样会影响退税。
老师好:公司有出货不报关不开票由日本人带到日本,有形式发票抬头并且日本公司会付款...789563提问
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感谢提问!按照内销业务征税处理,相当于内销。
老师好,公司有项搬运工程20万,与一个约10人工程队(自由组建)谈妥,工程完工验收后...131****2108提问
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感谢提问!1、如国税局没有代扣个人所得税,就有你们公司代扣 2、你直接填入个税申报系统 看系统计算的实际数据。
老师,我们讲的课程,有关于所有者权益变动表、附注的具体编制方法么?151****4040提问
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感谢提问!官网课程- 主管会计-总账会计《资产负债表与利润表编制》第二节。
请问关于企业外汇账户的业务吗?企业收到外汇如何做账?我们新增国外工程业务,谢谢。...933536提问
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感谢提问!没有单独的外汇帐户课程。受到外汇做预收款。
您好老师,课件那里有介绍关于公司注销业务模块的课程啊。谢谢!178****1010提问
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感谢提问!只有在学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》第三节涉及到清算部分。
老师,返还去年的分销加盟费该如何做分录呢159****6528提问
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感谢提问!开具红字发票,冲减收到加盟费时的分录。