2025年6月出口的,当时在增值税日常申报时报了免税收入,今年才发现,这笔出口的货,没有购进票,应该要视同内销征税,请问这个按内销征税,我是应该要在去年的6月去改增值税报表呢,还是就在今年的4月的增值税报表中补交呢?
问题分类:出口退税类 阅读量: 136****5841 发表于:2026/5/25 20:44:00
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