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老师,如果以前年度应交税费下的明细科目有少计提或多计提数,导致应交税费各科目有余额,如果现在补提回来冲平这些余额,是要通过“以前年度损益”调整吗?如果是,那今年的报表期初数要调整的话,会与审计报告数不一致,这样怎么处理呢?

问题分类:会计处理类 阅读量:2284 曾同学 发表于:2018/1/10 21:41:00

解答

大白菜老师 回复于:2018/1/11 18:09:00

正规公司不应该出少或多计提错误    一般年终结账就应该核实更正好    建议咨询给你出审计报告的事务所