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老师,还有就是,我收到进项发票,不管认不认证是不是都计入应交增值税-进项税,还是放在应交税费-待认证进项税。我们业务量少,但是固定资产和材料买的挺多的,都搞研发去了。这种进项上怎么搞呢

问题分类:会计处理类 阅读量:288 085083 发表于:2023/10/25 11:57:00

解答

大白菜老师 回复于:2023/10/25 17:52:00

不认证的且要入账的计入应交增值税-待认证进项税,认证的才放在应交税费-应交增值税-进项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。