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一般纳税人转让不动产,2015年前自建,没有抵扣进项,使用简易。实际成交350万,评估价400万。疑问是,我应该按哪个开票?按400万开票,会计账面只收到350万,差额50万怎么做?按350万开票,增值税申报表怎么申报?

问题分类:增值税类 阅读量:1648 137****2899 发表于:2021/4/6 15:10:00

解答

大白菜老师 回复于:2021/4/6 17:58:00

感谢提问!按照实际成交价格开票。