建筑业去年暂估的成本票,款已付了,今年汇缴前开了成本票,开票人和收款人不一致,怎么处理。比如去年暂估成本票挂了往来(应付帐款-暂估工程款)100万,付了工程款80万,做应付帐款**借方,今年票开来了,怎么写协议或证明,老师有模板吗
问题分类:会计处理类 阅读量:1417 138****1150 发表于:2020/7/20 17:34:00
大白菜老师 回复于:2020/7/20 18:01:00
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