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更正一下,刚才问题描述的不对,我们公司是建筑施工企业,分包的某工程,给承包方开了票对方扣除6000元说是管理费,后打了剩余款项,请问这部分如何记账?再就是是按这部分开票额直接确认收入还是工程结算?或者确认收入需要承包方或者甲方提供什么资料?

问题分类:会计处理类 阅读量:1535 620379 发表于:2019/12/20 21:31:00

解答

大白菜老师 回复于:2019/12/23 9:52:00

感谢提问!你这个是挂靠的业务么?如果是挂靠的没有好的处理办法,管理费需要开票。分包有分包合同。