白老师,你好!我们企业4月份采购的原材料金额是52200元,在5月份从公账付的款,出纳看错付款52220元,当时也没发现,这两天在对往来才发现公账多打款20元给供应商,那这多打的20元要怎么做账。
问题分类:会计处理类 阅读量:1916 701649 发表于:2018/7/25 15:44:00
大白菜老师 回复于:2018/7/25 17:06:00
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