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你好!我想问一下出口视同内销的话在退税系统里要怎么做啊?176****4986提问

大白菜回答:

感谢提问!如果没有申报过退税,是不需要操作退税系统的,如果申报过退税,需要做出口转内销操作。

老师,有没有适合财务的EXCEL使用课程。SPARK提问

大白菜回答:

感谢提问!官网暂时没有这个课程。

外贸企业无电子信息申报怎么申请退税,那个课程有讲276550提问

大白菜回答:

感谢提问!外贸课程里面有提到,根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局2013年61号公告)规定,企业应作如下操作: 一、通过“出口退税申报系统-基础数据采集-出口信息情况申报录入-出口无电子信息申报...

汇算清缴中的业费招待费按销售收入的千分之五和发生额的60%孰低,想请教一下销售收入...130****3776提问

大白菜回答:

感谢提问!销售收入包含视同销售收入,是调整后的。

一般纳税人从个人处购入海产品(海参,虾,鱼等)进项简单的处理(如清理内脏)后再出...999339提问

大白菜回答:

感谢提问!   (一)水产品   水产品是指人工放养和人工捕捞的鱼、虾、蟹、鳖、贝类、棘皮类、软体类、腔肠类、海兽类动物。本货物的征税范围包括鱼、虾、蟹、鳖、贝类、棘皮类、软体类、腔肠类、海兽类、鱼苗(卵)、虾苗、蟹苗、贝苗...

老师你好,出口发票已经开了,次月要申报增值税报表,因没有收汇我们就申报免税,不要...137****2239提问

大白菜回答:

如果退税系统还没有申报 免税是不需要退税系统操作的 进项还是要转出的

老师你好,我们公司出口货物时采用当月1日的记账汇率折算人民币收入,然后我想请教收...139****4977提问

大白菜回答:

结汇时按照当天汇率 差额进汇兑损益 出口课程里面有相关分录

老师应交税费-增值税-转出未交增值税结转后相差0.1,这种情况,账面如何做平啊137****6561提问

大白菜回答:

什么原因导致的 ?

老师 我不知道怎么补充,问题,我问的是应交增值税的计算公式。187****0612提问

大白菜回答:

亲,您好看到问题了,请参照网站课程-财务经理系统-出口退税实操。仅供参考

你好,关于农产品最新政策出来后,增值税申报表如何填写,在哪个课程可以看到?谢谢024381提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。请看课程:财务经理-农业会计-第6节:2017年农产品税率变动后的申报表填报 仅供参考

老师,请问我们有员工来报销,发票上面写着工艺品7000元,还有帮领导报销的拿来很多定...136****2349提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。网址有专门针对费用核算的课程,请参照:成长中的会计-费用核算。仅供参考

老师您好!非常感谢老师的辛勤付出,我的课已经可以正常听了。课,实用性很强,谢谢,...徐巾茗提问

大白菜回答:

亲,太客气了,这都是客服应该做的,解决问题是客服的职责!

本月国税稽查我公司,查得不规范进项发票抵税1万元,通知我们补交此税款。补缴税款时...小满提问

大白菜回答:

亲,您好,看到信息了。补缴税款的原因是进项发票不规范,所以请将不规范的进项税额转出 。申报表与账面一致,进项税转出。仅供参考

老师,运输业的企业信息采集怎么填177****1979提问

大白菜回答:

亲,您好,客服不知道是哪个部门要采集数据,请咨询采集的部门。仅供参考

代收代付某公司的运费如何进行账务处理?为避免税务风险,是否还需跟对方签订合同或协...139****5297提问

大白菜回答:

亲,您好,代收代付的运费建议计入往来科目,收回运费垫付运费的时候冲销往来。建议签订合同明确责任。仅供参考

老师,有没有一套完成的小规模纳税人 国税及地税各个税种的申报规则及实操。490789提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。小规模的全套账务:查看开始零基础学会计;国税申报请查看:税务会计-增值税;地税及其他税种请查看:税务会计-其他税种。

向小规模采购原材料(3%代开专票),本期认证抵扣,同时认证抵扣了其他17%进项的发票...1122334455提问

大白菜回答:

亲,您好看到问题了,进项税率与退税率无关。仅供参考

出口货物需要交附加税么183****8531提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了,出口货物交附加税是分情况的,请看退税课程,里面有详细的介绍。仅供参考

出口退税课件截止到哪年更新的183****8531提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。退税课件是更新到2.0版本的。预计2017年底-2018年初会全面更新,敬请期待。

老师您好,我公司的营业范围是:企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;舞台表演艺术指...糖果提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了,是否交文化事业建设费不能以经营项目为准,一实际发生的业务,开出的发票为准,是否录入这个税种,依照当地国税局。(仅供参考)

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