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请问老师差旅费补贴和差旅费津贴有什么区别,都要缴纳个税?188****6719提问

大白菜回答:

津贴是为了补偿职工在特殊劳动条件和艰苦环境下付出的额外和特殊的劳动消耗而支付给职工的报酬。大致可分为4种类型:1、为保障特殊环境和岗位上工作的职工的身体健康而建立的津贴,如高温、井下、粉尘、有毒环境以及接触放射线等或在特殊地区...

老师,大白菜会计学堂的课程能快速播放吗?137****2239提问

大白菜回答:

感谢提问!大白菜会计学堂可以手机端浏览器访问实现倍速播放了,电脑端访问倍速播放正在调试中!使用手机端访问公众号-大白菜会计学堂,苹果系统手机也能倍速播放,安卓手机不能倍速播放!大家目前是可以先以手机端浏览器访问网址 m.dbckj.ne...

国家发布的会计变化的信息是发布在哪个网站上呢?157****8524提问

大白菜回答:

感谢提问!财政部官网,或者你当地财政局官网会计部分。

老师你好!汇算清缴时查到的无票收入怎样处理,在哪填表,账务怎样处理?015709提问

大白菜回答:

感谢提问!无票收入 要做未开票收入,没有做账申报的 在汇算清缴之前 要补申报缴纳增值税。

老师,求解,外贸出口(离岸价加运费),出口发票按照离岸价开具,这个离岸价是公司自...186****7305提问

大白菜回答:

感谢提问!这个离岸价应该是实际收到的离岸价,正常情况下其整数与电子口岸的统计美元价相同。个别情况下,比如企业申报不实的,按实际支付的操作。

白老师,您好!想问下地税个税返还的账务处理?要交增值税吗?130****3776提问

大白菜回答:

亲,您好, 一是代扣代缴个人所得税属于法定义务,因此是扣缴义务人的非经营活动; 二是代扣代缴手续费属于税收收入的退还,不属于企业经营收入; 三是代扣代缴不属于《营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称“实施办法”)附件《...

电脑耗材(金额较大)发票用于报销,一次性记入管理费用--办公费(耗材)可以吗?136****2349提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

老师您好,我企业为制衣企业,有一个生产环节是做毛领,使用狐狸皮,线,扣,里布,仿...163136提问

大白菜回答:

亲,您好,如果线、扣等辅料如果金额不大,可以平均分摊到各个狐狸毛领上,如果想要更加细致记录,请做好领料单原始凭证的记录。仅供参考

你好!我是代理记账的会计,昨天接了一间企业,是小规模纳税人,他是帮一间大律师事务...338339提问

大白菜回答:

亲,你好,看到问题了。类似中介服务业,仅供参考。

出口免税进项转出填在增值税申报表二哪里?1122334455提问

大白菜回答:

亲,您好,您的问题请看大白菜的退税课程。详情:财务经理系统-出口退税实操。

我们是小规模的会务服务公司,主要业务是旅行社代订机票业务的收入,成本如果确认?豆米儿2014提问

大白菜回答:

亲,您好,主营业务是代订机票,对应的成本就是代订机票过程中产生的费用。(仅供参考)

委托代理公司进口货物所发生的进口代理费、换单费、报关费、预录费等费用入成本?还是...372099提问

大白菜回答:

亲,您好,如果金额很小可以计入费用。(仅供参考)

老师我觉得在新手会计中应该再细致一些,增加怎么整理记账凭证,怎么粘贴票据,怎么订...151****5389提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。感谢亲提出的宝贵建议,日后有时间会完善的!

我是上个月领的专用票,现在用完了,现在过了征期了,是不气就可以领票了,是每月办完...711573提问

大白菜回答:

亲,领发票请咨询所属税务局,以所属税务局回复为准。

应收款不能收回,金额比较大,对方拒付,,138****0169提问

大白菜回答:

亲,这个问题亲连续提问好几次了。对方拒付是有原因的吧?如果无缘无故的拒付且金额巨大,你公司也不会同意吧,做账要有依据的。

老师税负率是怎么确定的呢?每个行业不一样嘛139****0661提问

大白菜回答:

亲,您好。看到问题啦。税负一般指增值税税负,对应增值税/对应收入=税负。各行业各地区税负都不同。(仅供参考)

辅导期都多长时间啊?是从升为一般纳税人当月开始算吗711573提问

大白菜回答:

亲,您好。1、辅导期的期限是税务局批的,一个月、二个月、三个月甚至更长期限。2、一般纳税人从何时算起,具体要看税务局的批复。必须以税务的批文为准!(仅供参考)

合并报表编制有没有最新更新的内容? 139****7031提问

大白菜回答:

亲暂时没有更新。谢谢关注!

请问怎么没有中级财务管理课程?150****0610提问

大白菜回答:

亲,有的哦!刚刚上传了中级财务管理的课程,看一下哦!

老师您好,开办费在所得税年报时需要调增吗?开办费允许税前扣除吗?允许的话应该列在...150****9131提问

大白菜回答:

国家税务总局公告2012年第15号规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前...

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