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老师您好: 我们公司的关联方企业把他们公司人员借调在我们公司;为我们提供劳务服务...134****0852提问

大白菜回答:

关于这个 问题,我不能很好地回答。要说放在你们公司列支吧,劳动合同又不在你们公司;要说没有劳动合同吧,实质工作又在你们公司。关联方又没有劳务派遣资质吧?建议你们找个付费的渠道咨询一下,没能帮到 你,实在抱歉。

老师,公司主营户外拓展活动、军事夏令营之类,那么期间发生的餐费,这些是必要成本,...182****4682提问

大白菜回答:

不属于比例扣除项目, 不需要。比如招待费需要按比例调整。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

期末调汇金额怎么计算Y提问

大白菜回答:

简单地说,就将外币货币资产科目的外汇余额,按期末汇率折算成人民币,与账面的差额计入财务费用。可以详细学习《银行出纳及银行会计岗位实操详解 http://www.dbckj.net/coursedetail/23》第4节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们...

“老师,您好,请问下去年我们从银行取现,转给私人购买了一台二手设备,无发票,这种...085083提问

大白菜回答:

比如今年发生了10万修理费,是有发票的。将该修理费计入固定资产,在固定资产使用期限内折旧就可以税前扣除。原来没发票的部分金额计提的折旧则不能税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

请问老师之前请教过您一个问题:钱付过了但是票据缺失没有入账,导致应付账款借方有余...188****6719提问

大白菜回答:

就是直接写个说明平账。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

请问老师钱付过了但是票据缺失没有入账,导致应付账款借方有余额,多年呆账,这个余额...188****6719提问

大白菜回答:

可以用白条入账以便平账,然后汇算清缴时调整出来即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

请问老师个体户开发票2.8万加工费,需要缴纳个人所得税吗?税率多少?138****1492提问

大白菜回答:

如果是小规模,增值税方面开普通发票是免税,开专用发票是3%.如果是一般纳税人,税率是13%。至于经营所得,并不单笔缴纳个税,需要按月或按季度预缴,可以看下咱们的个人所得税课程第4节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白...

老师,印花税,和 车船税,是入那个科目? 都人管理费用吗? 134****5949提问

大白菜回答:

计入税金和附加科目。感谢提问!感谢对大白菜会计的支持!

老师,讲义转换为WORD,这个转换不了是吗?需要密码,我想打印出来,直接打印太多了。...477724提问

大白菜回答:

感谢提问!讲义PDF格式是加密,不能转换。

未分配利润过高,如何消化,税费最低?999339提问

老师您好,请教一下,货物已发出,确定货款要不回来,造成全额损失,怎样做会计分录。难得糊涂提问

大白菜回答:

感谢提问!如果确认应收款收不回来,借:营业外支出 贷:应收账款

请问老师子公司员工为母公司服务,为母公司产生的费用由母公司报销记母公司账上,社保...188****6719提问

大白菜回答:

感谢提问!可以这样,但是为母公司产生的费用由母公司报销记母公司不能税前扣除的。

您好老师,美元成交价是22373.02,9月份第一个工作日的美元汇率是6.4680,开免税发票...139****2015提问

大白菜回答:

感谢提问!外贸企业开具出口发票的时候,商品名称必须要跟报关单、进项发票一致,规格型号等建议也一致,避免税局较真找麻烦。

请问老师:我们公司今年10月申请高新入库,本季度企业所得税是否可以享受加计扣除?需...138****1492提问

大白菜回答:

感谢提问!第三季度就可以预填写1-3季度研发费用加计扣除金额了,不用税局备案。

老师好!请问机房建设入什么会计科目,谢谢!189****3831提问

大白菜回答:

感谢提问!详细说一下这个机房是什么,用途是什么。

一般纳税人,贸易公司,全部出口,购入固定资产用于办公,可以抵扣进项税额吗?出口课...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!即用于外销又用于内销的资产设备进项可以抵扣。

一般纳税人,贸易公司,部分出口,部分内销,请问公用物品的进项专票进项税额抵扣金额...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-2:外贸企业退税办法账务与操作》

白老师,新到一家企业,之前会计在一年前已经离职了,中间没有会计。我该从哪开始下手...572516提问

大白菜回答:

感谢提问!前会计离职这段时间的账务谁负责的,数据对不对,做过交接没有?

老师,全年一次性奖金,申报是,发的当月申报还是发的次月申报137****1251提问

大白菜回答:

感谢提问!举例2月份工资,2月份计提,3月份发放,4月份申报。

老师公司收到一张运输发票,没有签定合同,需要交印花税吗?333172提问

大白菜回答:

感谢提问!按照规定印花税缴纳是购销双方,但是具体到地方会有不同,建议咨询下你当地税局或同行。

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