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老师们,您好! 我想请教一下,产品入库的数量金额大于生产成本怎么办?怎么调节?以...131****0958提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么会大于呢?这个得找原因。找出原因才能有对应办法处理。

哪位老师帮我解答下,今年退还去年的已入账的加盟费。今年应该怎么做处理?需不需要调...159****6528提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么退还?当时开具发票没有?

进项票马上到期了,认证了选择不抵扣,我那不抵扣的税金如何处理,之前是放在待认证进...711573提问

大白菜回答:

感谢提问! 借 :xxxxxx 贷 应交税费-待认证进项税 ,认证不在系统申报的 视为放弃抵扣。

老师好,请问我单位是销售板材的,同时提供安装,那么工厂工人安装的这块应该怎么核算...135****0780提问

大白菜回答:

感谢提问!纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,分两种情况:一是纳税人未分别核算机器设备和安装服务的销售额,那么应按照混合销售的有关规定,确定其适用税目和税率。二是纳税人已按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的...

我这有张进项票是2018年10月14号开来的,这不马上到期了,因为留底太多了,我想认证了...711573提问

大白菜回答:

感谢提问!如果想不抵扣,认证后不在申报系统申报就可以。账务处理按照普票做账。

白老师,我单位收到以前前度的教育费附加的税局退款,怎么做账?177****1020提问

大白菜回答:

感谢提问!小企业会计准则直接本期做冲减,企业会计准则 通过 以前年度损益调整。

老师您好,我想问一下去年已经收的加盟费,今年退还的话,需不需要调整以前年度的损溢...159****6528提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么退还?当时开具发票没有?

原本公司有几笔外汇应收款,没有外币账户,走的别的外贸公司,现在外贸公司账户没法用...185****3899提问

大白菜回答:

感谢提问!你这个问题没有说清楚,为什么通过其他公司收汇。是委托出口还是纯粹是收款?如果是纯粹收款用 。可以走代收代付,但是这样会影响退税。

老师,我们讲的课程,有关于所有者权益变动表、附注的具体编制方法么?151****4040提问

大白菜回答:

感谢提问!官网课程- 主管会计-总账会计《资产负债表与利润表编制》第二节。

请问关于企业外汇账户的业务吗?企业收到外汇如何做账?我们新增国外工程业务,谢谢。...933536提问

大白菜回答:

感谢提问!没有单独的外汇帐户课程。受到外汇做预收款。

您好老师,课件那里有介绍关于公司注销业务模块的课程啊。谢谢!178****1010提问

大白菜回答:

感谢提问!只有在学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》第三节涉及到清算部分。

老师,返还去年的分销加盟费该如何做分录呢159****6528提问

大白菜回答:

感谢提问!开具红字发票,冲减收到加盟费时的分录。

老师,你好,盘盈盘亏相关的知识在哪里有讲解么?068358提问

大白菜回答:

感谢提问! 学课程-成长中的会计-《存货及进口会计》第2节。

老师您好,我是一家农业合作社,选用会计制度时 可以用小企业会计准则记帐吗? 850555提问

大白菜回答:

感谢提问!如果合作社规模小可以选用小企业会计准则。

老师,1万元1天付100元利息,这利率是多少呀?,还有常听说的1分利是怎么计息的呀?134****2501提问

大白菜回答:

感谢提问!“一分”是民间说法,意识是1元钱到约定期限支付1分的利息,即1%,那要看双方如何约定,通常以月息1分等来计算。 十万一个月一分钱的利息是:100000*0.01=1000(元)那么一年就是:1000*12=12000(元)所以一年利息一万二。

我公司6月升为一般纳税人,6月之前购买的固定资产进项能否抵扣136****3975提问

大白菜回答:

感谢提问!根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号),纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税...

老师,请问我们是设计公司,要申请专利技术,之前费用是计入劳务成本的,现在需要转入...189****9807提问

大白菜回答:

感谢提问!根据本准则第八条和第九条规定,企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:   (一)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。...

老师,一般纳税人只有收入,没有成本和任何费用,税务局认可吗?158****2286提问

大白菜回答:

感谢提问!这个就会引起税局注意,不符合正常逻辑。

老师,餐饮行业购销合同印花税,是以购进食材做为计税依据,还是收入做为计税依据?如...提问

大白菜回答:

感谢提问!看你当地税局要求,有的地方是按照不含税销售收入缴纳,有的地方按照高购销合同金额 缴纳。

我公司是小规模纳税人,7月份收到国库退税的钱,但是7月份报税的时候我们没有超过小规...struggle提问

大白菜回答:

感谢提问!这个你要咨询税局的,我们也不能确定。

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