我公司是胶合板生产企业,胶合板为13%税率。现在实行农产品进项税核定计算抵扣,主要...139****0834提问
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根据我们的理解,核定扣除的农产品的,其对应原料以外的以外的进项税,仍可按现行有关规定抵扣。但核定的原料不能再凭发票进行抵扣。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好,问下增值税发票勾选确认时间必须是当月月底,还是和申报时间一样可顺延到下月...10488提问
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如果是抵扣勾选,可以到 下月的申报期截止。不过如果是外贸企业的退税勾选,则只能本月操作本月的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
公司帮经销商代开增值税普通发票,经销商自己不想开发票,商品销售的是给经销商,但发...373662提问
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感谢提问!企业代替别人代开发票是违规业务不提供咨询,没有好的处理办法。
老师,公司是一般纳税人。现在没有收入,每个月都是0申报增值税,今天税务打电话,说...136****4516提问
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感谢提问!是的 转出 就要抵扣进项,没有进项就要缴纳增值税。
老师!小规模纳税人出租厂房全年租金80万能享受小微免税吗?房产税从租是否享受减半征...137****2899提问
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感谢提问!一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本...
老师直接免除的增值税的会计分录是什么,直接免除的增值税是不是要提前到税务局办理免...382315提问
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感谢提问!行业减免增值税 比如 农业 分录 不用价税分离 借 银行存款 贷 主营业务收入 减免行业 要去税局备案。 开票税率 栏 是 免税 二字 。
老师,你好,有两个问题请教您:1.我公司是一家工业企业属于一般纳税人,自己买了地并...153****3721提问
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感谢提问!1、不是因为你进项少就可以选择简易征收,简易计税 不能抵扣进项 2、自建房产 就是通过在建工程 核算 3、装修款可以抵扣
增值税普票和专票跨月作废。是都需要收回原来开出去的给购货方的两联么。有没有分什么...135****4189提问
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感谢提问!如果都未记账的情况 需要收回发票,红字发票不需要给对方。如果已经记账,普票开得红字联需要给对方。如果专票购买方已经认证入账 需要购买方发起红字申请,开具信息单给销售方开红字,红字联也需要给购买方。
请教一下,图书业是不是有优惠政策,具体情况是什么?税务流程是怎么样的的?谢谢133****0303提问
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感谢提问!财政部国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2013]87号)规定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。”该文件规定的增值税优惠政策的有效期截至2017年12月31日...
老师你好、、我想问一下、我们公司买了一批材料、在签合同时合同总价包含运费和保险费...牙齿晒太阳提问
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感谢提问你!在合同内分别表述好怎么开具发票不就好了。
您好,我想问下。小规模纳税人之前一直零申报。现在需要申报的话。问题1:我没有开票...135****4189提问
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感谢提问!1、小规模享受月3万 季度9万以下免增值税 和开不开票无关2、增值税减免附加税同时减免 印花 土地房产所得税要缴纳 3、要进行账务处理
我想问一下增值税结转的处理 在哪个课程里面可以学到!我买了1年的课程137****8397提问
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感谢提问! 在 主管会计课程 税务会计 增值税里面。
老师,我看了新建不动产在建工程分期抵扣课程,建议从取得发票当月抵扣,40%从取得发...892275提问
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感谢提问!发票已经认证了 不存在过期的问题 只是那40%在第13个月抵扣而已
老师,想问一下你举的差额扣税的例子,如果开两张增值税票的话怎么开,185开一张,80...125727提问
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感谢提问!详细说下你开两张的这个业务。
酒店收取停车费适应简易征收,可以去税务局领用定额发票吗?如果可以领用,做收入时存...182****0568提问
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感谢提问! 酒店收取停车费适应简易征收,可以去税务局领用定额发票吗? 咨询你当地税局 如果可以领用,做收入时存根联可以做附件吗? 可以的
老师,租赁房屋收到的一年的房租钱,交增值税以后,还用不用分摊到每个月,如果分摊怎...180821提问
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感谢提问!如果是一次收款并开具增值税发票的 一次缴纳增值税 分期确认收入 借 银行 贷 预收 应交税费 分摊 借 预收 贷 主营业务收入
大白你好,怎么冲回,可以给个分录吗? 182****5110提问
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你原来分录怎么做的 就做一个红字冲回多计提的金额
原因是多计提了。刚才我问的是俩个问题,只是一起问了 182****5110提问
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多计提的 直接冲回就可以
公司是制造企业一般纳税人,现将一笔款借给个人。请问公司是否要按金融服务缴纳增值税...159****0481提问
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是的 视同贷款服务缴纳增值税
辅导期纳税人怎样填写申报表。198****7278提问
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亲,您好,看到问题了。辅导期纳税人注意进项税的填写,注意待抵扣进项税-本期认证但本期未申报抵扣。仅供参考