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老师好!我们是镇企,有部分收入是代行职能部门收费转(污染费),这些可以作为非税收...656821提问

大白菜回答:

根据我们的理解,这种代收代付款款可以作为往来款记账,而不是收入。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,生产企业生产并销售地膜的税率是多少啊,是免税的吗139****7543提问

大白菜回答:

根据财税〔2001〕113号,生产企业生产并销售地膜免税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

我要交10000的增值税,但是我认证抵扣了8000,这个分录怎么写qq.com提问

大白菜回答:

亲应是抵扣8000后交了10000,所有销项税是18000.结转应交增值税的分录课程中有讲,一般纳税人是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000. 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂...

查账征收的小规模个体户,季度30万内开票税率可以选免税吗183****6525提问

大白菜回答:

亲同,不是的,先按1%或3%开票。季度统计发现总额没超过30万时,再进行免税处理。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

农药批发零售免增税吗,开票税率开免税吗183****6525提问

大白菜回答:

是的,亲,开免税 税率的发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师您好,我们是生产企业经常有客户需要样品,我们不收费的,但是考虑到库存的问题我...151****9510提问

大白菜回答:

需要的,同样要作入库和出库,同样要视同销售、确认收入并计提销项税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师,先进制造企业出口销售额不能计提增值税5%的加计数,填写到增值税附表四的哪...138****0471提问

大白菜回答:

不能加计抵减的部分 不需要填表四。表四只填能够加计抵减的金额。

老师 泡沫制造业税负?多少?134****0852提问

大白菜回答:

这个税负的数据我们不掌握。我们对大家的建议一直是如实做账,即使出现了偏高或偏低,只要真实就不怕。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,请问下税务风险问题。我们之前是小规模,然后买了不少设备,然后没有开发票。我...085083提问

大白菜回答:

如果你们在小规模期间没有申报过一分钱的收入,即使在小规模期间取得了专用发票,也可以在成为一般纳税人后进行抵扣。如果你们在小规模期间申报过收入,相关的进项发票只是因为时间滞后导致在成为一般纳税人之后才取得,我们觉得抵扣有风险,...

现在红冲专用发票有时间限制吗,如在2017年开的专用发票给对方,双方都已入账,但因其...101543提问

大白菜回答:

没有时间 限制 。但专用发票只能全部红冲,不能红冲部分,除非是单独开具的销售折让发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,零售业购买方代垫因退货产生的快递费,实际这个快递费是由销售方承担,快递费京...156****4735提问

大白菜回答:

买方怎么会开销售方开票呢?如果只是代垫费用,不用开票,走往来可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司销售会员99元一年,同时会对应给客户3张(30、30、40)满100元可以抵扣的满...156****4735提问

大白菜回答:

亲 给你提供三个学习线索--https://mp.weixin.qq.com/s/bcLYrvlOsdM5wKa9AfZJGg 和https://mp.weixin.qq.com/s/-gyBHBQsgeNYw7UJuiX_Eg 还有 http://www.dbckj.net/coursedetail/32 第2节有关于会员的内容

增值税专票还有滞留票之说吗,小规模收到专票怎么办540299提问

大白菜回答:

没有滞留票的说法了,小规模收到 专用发票直接计入费用就行。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我家想卖账上的一台车,买的时候在个人手里买的,当时开的普票,我们没抵扣,我...191962提问

大白菜回答:

税收总结得很全了。如果是当时应该取得发票没有取得,销售时按13%;从二手车市场购买的二手车,可以按3%减按2%交增值税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

取得了小规模纳税人开具的税率为1%农产品专票,能否按9%计算抵扣进项税额?266736提问

大白菜回答:

不可以,只有取得了小规模纳税人开具的税率为1%农产品专票才可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,全额开具发票金额12万,税额0.72万,分12个月确认收入,请问增值税申报表的销售...提问

大白菜回答:

增值税是一次性按总金额填报的,亲!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,那怎么在“存货进口会计”第5节中,你讲的进口缴款书在电子税务局上采集,而不...156451提问

老师,请问现在进项税勾选在哪里156451提问

大白菜回答:

请查找增值税发票综合服务平台 。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师好,问下销项是货物,用进项是仓储费的专用发票来抵可以吗?10488提问

大白菜回答:

完全可以,只要是真实合理合法的进项就可以抵扣!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师好,问下一张增值税发票或海关增值税缴款书可以分次抵扣吗?比如,这次选一半抵扣...10488提问

大白菜回答:

现在不允许了,亲。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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