你好,我们公司是一般纳税人,2023年从个人手里买了一辆二手车,当时没有抵扣进项(无...189****2827提问
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增值税一般纳税人销售自己使用过的旧机动车,属于不得抵扣且未抵扣增值税进项税额的按3%减按2%缴纳增值税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
查账征收的小规模个体户,季度30万内开票税率可以选免税吗183****6525提问
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亲同,不是的,先按1%或3%开票。季度统计发现总额没超过30万时,再进行免税处理。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师;我们处置一个股东以设备投资入股的资产 当时作价没有评估合同;且没有抵扣增值...134****0852提问
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不可。简易计税没有这种情形。只有一种可能,就是当时投东个人从二次流通的旧货市场买来的,然后给你们入账后再出售才可以按简易征税。另外你们评估后作为投资入账,要由个人开具发票给公司才能对计提的折旧税前列支的。感谢您对大白菜会计的...
咨询一个问题:若原来开票税率17%,现要红冲,红冲税率可选17%?开对应蓝字税率也可选...101543提问
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2019年9月20日开始,开旧税率发票的规则改了,现在必须要去税局申请授权。只有先授权才能有开具原税率发票的权限。。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问小规模纳税人2023政策,如果季度超30万,有专票有普票,得怎么交增值税?专票是开...158****2595提问
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季度超过30万,不管开什么发票,都要按票面税率缴税。专用发票可以开1或3.感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,供应商那边开了两张专用发票,一正一负对冲。但是我方并未收到这两张发票,做增...136****0715提问
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有可能是对方按已抵扣开的红票。你可以在综合服务平台 找至发票并抵扣了,然后同步申报抵扣扣转出就可以了。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
公司食堂购进设备的进项是否可以抵扣?101543提问
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亲,因为是福利费性质,所以不能抵扣。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师,收到2张农产品税率1%的普通发票,可以按9%抵扣吗?751648提问
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不可以,既不能计算抵扣,也不能直接胝扣。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师请问只有其他业务收入,没有其他业务成本,如何写分录呢做账呢?150****3866提问
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有些业务就是没有成本,比如销售废品。所以不一定非做。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师请问一下,我们股东用另一个公司做贷款买原料给我们厂使用,贷款到期后贷款和利息...150****3866提问
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你们应该还原料款,可以将利息加到 原料成本中,让对方开过原料发票来。这样处理是最好的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好,接上一问,比如本月只销售了10件12块客户要求开了发票,而对应的一张海关缴款...10488提问
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是的 ,目前部分抵扣的功能取消了。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好,问下机动车销售统一发票抵扣时,填写在增值税申报表(二)的8b其他这一行吗?10488提问
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不需要,体现在表二的35行就可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好,问下进项是海关缴款书100件货,销项是卖了部分10件,那下月报税时就全抵了,...10488提问
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采购是采购 ,销售是销售。你的100件可以抵扣,以后销售多少件按多少件计提销项,再去扣减对应月份的进项后就是实际应交增值税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,请问报税时填财务报表里的利润表,本月金额是填当月金额,还是季度金额?木子提问
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一般是本期数,代表1-9月的;上期数代表是去年1-9月的,本答案供你参考。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂
接上一问,收取的空调使用费,包含我公司垫付的空调电费,电费这块可不可以确认代收代...153****5671提问
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你们对外收电费可以开专用或普通发票。经常发生的建议增加经营范围。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
老师,您好!连锁药店公司是一般纳税人,连锁公司的分公司可以是小规模公司吗?简单提问
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可以!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
物流公司一般纳税人,准备够入一辆轿车作为公务用车,这个进项发票的税额可以抵扣吗,...183****0260提问
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均可以!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
我们公司有几百块钱的留底,不想退回来,上月做了未开票收入(实际是没有的),这月想...Y提问
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在表一未开票收入栏里填负数即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
A企业一般纳税人抵扣了错误的机动车统一发票,机动车统一发票比较特殊,那么企业应该...小莫同学提问
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感谢提问!表二转出一栏,按照转出原因依次排除。
您好老师 请问建筑业异地预缴,取得预售款需预缴增值税,发生纳税义务需预缴增值税,...210606提问
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感谢提问!预缴的增值税可以抵减以后业务实际缴纳的增值税,不会重复缴税。