老师,我司是免抵退税出口企业,收到1张Cif价的报关单,开出口发票的时候可以按照cif...151****0415提问
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不行。开出口发票也要按fob价开具。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
没有签合同,有开票给对方,印花税如何缴,税管员说可以不按开票金额缴,不明白是啥情...183****3722提问
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按印花税实施办法,企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据,且未另外书立买卖合同的,应当按规定缴纳印花税。按印花税法,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。如甲公司与乙公司...
老师,对方公司开具过来的增值税专用发票(发票联和抵扣联),找不到了应该怎么办?039045提问
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如果同时丢失发票联和抵扣联,根据目前最新的文件规定,可以直接凭借销售方发票专用章的相应发票的记账联复印件,可将其作为增值税进项税额的抵扣凭证、记账凭证以及退税凭证。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,请教个问题,2011年13号公告,资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方...189****8368提问
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纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,不属于增值税的征税范围,其中涉及的货物转让,不征收增值税。这是一次理念上的重大突破。...
期末调汇金额怎么计算Y提问
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简单地说,就将外币货币资产科目的外汇余额,按期末汇率折算成人民币,与账面的差额计入财务费用。可以详细学习《银行出纳及银行会计岗位实操详解 http://www.dbckj.net/coursedetail/23》第4节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们...
我们是小规模纳税人,适应免税,但有一项业务需要开3%的专票,这项开专票后,其他业务...151****9671提问
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是的,只对专用发票部分征税!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
请问老师钱付过了但是票据缺失没有入账,导致应付账款借方有余额,多年呆账,这个余额...188****6719提问
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可以用白条入账以便平账,然后汇算清缴时调整出来即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
老师您好!个税公司承担的话,会计科目记哪个,谢谢!好运连连提问
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可以记入管理费用,但汇算清缴要调整增。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
老师,跨月专票对方已抵扣,现在需要跨月红冲,正常应该是对方开红字发票信息表,选择...151****0415提问
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感谢提问!外贸企业只是进项认证了,实际没有抵扣,处理是对的,能根据这个信息表开红字发票。
出租厂房发生的电费,会计分录如何做 015550提问
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感谢提问!电费谁承担?
公司小规模:总分公司独立核算,独立报税。分公司上交给总公司的管理费双方如何做账务...188****1896提问
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感谢提问!总分公司独立核算,分公司上交给总公司的管理费,总公司需要开票缴纳增值税。
9月份预付了10月和11月的房租,本月未取得发票,记预付账款。10月份该摊销费用了,借...188****1896提问
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感谢提问!分录一样,来票冲减重新做分录。
老师,低值易耗品摊销的会计分录怎么写?借:管理费用-低值易耗品摊销 贷:低值易耗...土土提问
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感谢提问!借:管理费用、销售费用、制造费用等 贷:周转材料-低值易耗品。
老师您好,单位承接的政府的零星工程,我们相当于分包,丙方单位开来的施工费发票计入...土土提问
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感谢提问!你开出的是你的收入,别人开给你的与工程相关的是成本费用。
请问(我们是社会团体)一次收会员三年会费30000元,财政票据开五年会费50000元,怎么...188****2474提问
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感谢提问!为什么收会员三年会费30000元开具财政票据五年会费50000元呢,这个问题处理不了。
我们是批发、零售的农产品商贸公司,先有免税产品(生肉)和不免税产品,销售的时候也...礼之用提问
大白菜回答:
感谢提问!销售的时候免税和不免税农产品要区分开来核算。
不好意思老师,我公司股权转让了,报表有1.6万的未分配利润,股东按比例交了个人所得...137****1251提问
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感谢提问!如果没有实质分红不需要做账务处理,只是因为股权转让提前缴纳了应分红还未分的所得税。
对于单位享受的因为疫情减免的政策,那房租是按减免之后每个月平均分摊吗礼之用提问
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感谢提问!房租减免?要具体说一下业务。
老师,设计服务-广告制作费,印花税要选择那个申报,广告服务-海报架,印花税要选择那...137****1251提问
大白菜回答:
感谢提问!印花税目里面没有的项目可以不用缴纳。
请问老师,当月销项发票忘记申报怎么办138****4697提问
大白菜回答:
感谢提问!咨询税局更正申报。