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老师,劳动仲裁支付赔款的金额在汇算清缴时需要纳税调增么?467639提问

大白菜回答:

不是罚款,是支付的正常补偿款不用纳税调增。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

我们老板刚成立:个体工商户企业,属于小规模纳税人,季度开票超过45万,可以全额交税...913199提问

大白菜回答:

感谢提问!如果个人生产经营所得税是查账征收,需要成本发票。

根据财税【2016】12号文件,季度销售额不超过30万元的,免征教育费附加、地方教育附加...风铃之声提问

大白菜回答:

感谢提问!建议看下官网 学课程-名师交流专区-每月财税政策解读 2017-2019财税政策持续跟踪解读 第57节,有案例讲解。

老师您好,如果员工将私车0元租给公司使用,公司报销油费,过路费等可不可以,可以的...110040提问

大白菜回答:

感谢提问!签订租赁合同,代开租赁费发票,发票不能金额是0.

老师您好?又到一年的年底,请问下年底关账要注意哪些问题?可不可来个年底关账应注意...133****1629提问

大白菜回答:

感谢提问!注意催收 应收款 ,看下应付款预付款催开发票 特别是费用发票,其他应收款挂个人要收回平账等

增值税普票和专票跨月作废。是都需要收回原来开出去的给购货方的两联么。有没有分什么...135****4189提问

大白菜回答:

感谢提问!如果都未记账的情况 需要收回发票,红字发票不需要给对方。如果已经记账,普票开得红字联需要给对方。如果专票购买方已经认证入账 需要购买方发起红字申请,开具信息单给销售方开红字,红字联也需要给购买方。

老师,我本季度所得税累计数是按之前的本季度数填的,有个单位税款已扣还需去税局撤回...135****4085提问

大白菜回答:

感谢提问。需要修改后重新申报。这个申报表的逻辑关系就是1月至本季度末的全年累计。

白老师,2017年做的无电子信息申报是在哪个课程里有讲了。现在我要申请退税276550提问

大白菜回答:

可以查看公众号-学学出口退税-第6个分类课程

我想问一下增值税结转的处理 在哪个课程里面可以学到!我买了1年的课程137****8397提问

大白菜回答:

感谢提问! 在 主管会计课程 税务会计 增值税里面。

老师您好,我想问一下出口企业的销售收入确认时间,报关单申报日期3月29日,没有出口...522085提问

大白菜回答:

感谢提问! 出口后 去电子口 查询结关信息 根据报关单日期 开具出口发票。

老师,公司租法人的房子做办公室,是不是要到地税局去代开发票?法人是在公司领工资薪...180821提问

大白菜回答:

感谢你的提问。这个租赁可以去税局代开专用发票呢。至于这个收入,这是法人个人的财产租赁所得,要单独计算个税,不能并到法人的工资里计算。至于如何计算个税,可以参考我们的主管会计-税种会计-17个税费课程里的个人所得税课程!

老师,住宿类酒店小规模纳税人交税是按含税营业收入剩3%吗?136****0932提问

大白菜回答:

感谢提问! 不含税收入*3%

老师您好,请问购买土地房产取得的国土资源局开具的非税收入一般缴款书可以当做发票入...163136提问

大白菜回答:

感谢提问! 1.非税收票据 可以入账 2.固定资产

老师,外贸出口,退税申报,进货4个一样的产品,开了4张连号发票,录入完,预申报疑点...186****7305提问

大白菜回答:

感谢提问! 你进项认证信息是否还没传到税局

我们是属于网络技术服务业,请问别人给我们开了成本票之后,我们应该放在哪个科目里面...152****4026提问

大白菜回答:

感谢提问!可以设置二级科目 主营业务成本-人工 /水电/技术服务等

去年有两个单,通过一达通走,退税已经退了,然后前不久一达通说发票不正常。要补税。...136****1003提问

大白菜回答:

感谢提问。你的这个业务恐怕真的要将退税再交回去,因为国家不能受损失。开票方应该是不正常原因未纳税。

我单位是国税局委托代征开票的,就是个人代开发票业务。国税局给予的代征手续费怎么入...343098提问

大白菜回答:

这个业务没有处理过 建议咨询下税局

请问高速公路和一二级公路通行费的抵扣是所有公司都可以吗?还是限于哪些行业,谢谢150****1126提问

大白菜回答:

都可以 必须是税局监制的通行费发票

大白你好,我们公司是小规模公司,业务很多,也有固定资产,请问财务报表(资产负债表...182****5110提问

大白菜回答:

亲,您好看到问题了。财务报表不区分一般纳税人和小规模纳税人的哦!网站里有小规模纳税人申报的课程哦!请看-主管会计系列-纳税申报-增值税-第19节。仅供参考

辅导期纳税人怎样填写申报表。135****0876提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。辅导期纳税人注意进项税的填写,注意待抵扣进项税-本期认证但本期未申报抵扣。仅供参考

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