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老师,我们是采购进来在销售,你说干香菇,干海带,干木耳是9%,你看一下,这句话,蔬...137****1251提问

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根据财税[2011]137号,国务院批准,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。所以如果是批发零售蔬菜的,免税。

公司租员工的车每月480元,去年6月份就现金支付给他1-6月的租车费2880只开了收据已入...178****6268提问

大白菜回答:

认可。每月租金低于500元可以使用收据,收据上要有姓名与身份证号即可。这是退税申报的规定。对于外贸企业,申报往年的出口货物,可以用往年最后一个月的所属期,而不能用申报当年的所属期。虽然采购发票是在21年9月取得,但他应该是在21年9...

老师你好,请问下通过阿里巴巴国际站平台报关销售,阿里巴巴开的信保费形式发票可以入...151****5220提问

大白菜回答:

依据《国家税务总局关于发布 <企业所得税税前扣除凭证管理办法> 的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 28 号)第十一条,企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除...

您好,老师。请问下固定资产已经提完折旧,残值应该怎么处理呢?另外外贸出口企业年终...151****5220提问

大白菜回答:

1、在固定资产处置时再通过固定资产清理转平残值 2、征退税率3%差计入应交增值税-进项税转出,并与进项税13%、出口退税9%内部抵平了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问下生产企业首单退税申请后,原本退税金额有1万多,但是复审下来,退税额是0,进度...136****5841提问

大白菜回答:

致电本地税局,有可能是需要上门审校,还没正式受理。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,公司新建厂房未投产,公司安装燃气管道买了燃气工程保险费,保险费是入在建工程...627800提问

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如果已竣工结算,可计入管理 费用科目;如果没有竣工,属于资产达到预定可使用状态前的必要支出,可以计入在建工程科目。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师, 小额在1-3万的固定资产,有相关政策,可以一次性摊销. 外贸出口企业, 关于固定...133****5986提问

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一次性扣除税务政策,建议会计上仍然按月计提折旧,通过填报税务报表实现一次性扣除。这样第二个分录中计提折旧 金额修改成月金额即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师, 外贸出口退税公司, 1, 采购进项的发票. 有张已认证不能退税. 那要做进项税...133****5986提问

大白菜回答:

1、你作的是退税勾选 如果不能退税改成纯免税的话 不用修改了 因为进项也不抵扣 如果改成征税的话 可以作进货信息回退 改成可以重新抵扣勾选的状态 再重新作凭证 2、费用类直接全额合计计入费用 感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...

1.运输代理费仓库内装箱费, 2,出口操作费 3,运输代理VGM费,4货物信息传输费 5,运...133****5986提问

大白菜回答:

是的,记入销售费用即可。至于明细分类,我建议你根据公司统计 数据的需要进行合理分类,是否细致到什么程度需要看你们的需要了。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好:我们公司住宿费补贴300,交通补贴50元,请问这个补贴缴纳个人所得税吗,(...138****0471提问

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直接货币补贴的要按工资薪金交个税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师民办非企业单位,得奖收入也给对方开票了。这个要交印花税吗?找不到这个印花税项...149398提问

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不在征税范围内的不需要上交印花税。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好老师,请问本年利润是盈利状态的时候,是否是先弥补以前年度亏损再计提法定盈余公...153****8589提问

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你是对的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好,老师,代理记账公司开给我公司记账费发票,我公司要缴纳印花税吗,如果要缴纳,...137****1251提问

大白菜回答:

不用交印花税,没有这个征税范围。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,收到别的公司的投资款,我应该怎么做账?我投资别的公司,是记到长期股权投资吗...309889提问

大白菜回答:

借银行存款 贷实收资本或股本。如果有溢价,同时贷记资本公积。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,您讲的劳务派遣的那块一般纳税人第五种差额开票的那个是不是也可以开差额的普票...198****8362提问

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可以开普通 ,但对方不能抵扣,你们也不少交税,有些吃亏。另外 有些扣除项目是只能开普通发票的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,麻烦问下,收购蔬菜加工再出口这块增值税是怎么处理198****8362提问

大白菜回答:

如果蔬菜本身可以退税,采购时取得了专用发票,可以退税,增值税正常计入进项税科目即可,但注意要作退税勾选而不是抵扣勾选;如果收购时取得了普通发票,出口只能免税,增值税直接计入产品成本即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给...

您好老师,我公司每月都会收到大量进货专票,因为每月初需要上报统计局,不想报太多的...153****8589提问

大白菜回答:

进项抵扣没有期限。如果想入账但不抵扣,可以使用“应交税费-待认证进项税”科目。你品品,呵呵。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

问题详情 149398发表于:老师我想问是,收到一张花木发票,可以抵9%的税,发票上显...149398提问

大白菜回答:

借原材料或库存商品 或费用 91 贷应交税费-增值税-进项税 9 贷应付账款或银行存款100 。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,咨询调增应收账款科目问题。 对方单位确认的数字,比我单位多两万多(因对方单...151****5082提问

大白菜回答:

如果确实不是漏开票,可以计入营业外收入。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,出售固定资产未开具发票,申报时假如销售额为100元,销项税额为13元,在做利润...151****0415提问

大白菜回答:

要的。感谢您对大白菜会计学堂的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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