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老师,有没有适合财务的EXCEL使用课程。SPARK提问

大白菜回答:

感谢提问!官网暂时没有这个课程。

中级会计职称课程的中级会计实务,2018年的怎么只到第九章,下面的没有了吗?还会不会...318660提问

大白菜回答:

感谢提问!你是不是没有看全,一共76节 2018年的从第35节开始。

请教一下,a公司是合伙企业有限合伙,投资b公司的收益,这个要交所得税吗?a公司的收...133****0303提问

大白菜回答:

感谢提问!一、合伙企业本身不存在所得税,其所得由合伙人承担所得税纳税义务   根据《合伙企业法》第六条“合伙企业的生产经营所得和其他所得,按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税”之规定,以及《企业所得税法》第一条第二款...

我是一家房地产开发企业,预收房款要预交增值税,但我纳税申报表中没有预交税款表,请...153****1620提问

大白菜回答:

感谢提问!按照财税36号及18号公告,房地产企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 预缴义务的时间为实际收到预收款时,预缴的基数为实际收到的全部预收款,强调是收到。应预缴税款=预收...

老师,您好,我们公司伙食费情况是,公司购买菜,食品等先计入管理费用福利费中,员工...简单提问

大白菜回答:

感谢提问! 看下官网文章 内部职工食堂的账务处理讲解 http://www.dbckj.net/news/detail/102

老师,建筑行业现场施工工人工资没有购买社保也未申报个税,平时以劳务班组提供的工资...680093提问

大白菜回答:

感谢提问!如果没有申报 或没有代开劳务费发票 是不能税前扣除的。

老师,请问住宿业小规模纳税人核定征收是只按所开出的增值税发票来交企业增值税吗?136****0932提问

大白菜回答:

感谢提问! 核定征收中的定率征收 是按照收入征收的

白老师,您好,我们公司从事公司 农户的免税农业项目,免征增值税和企业所得税,那营...云飞扬提问

大白菜回答:

感谢提问! 公司免企业所得税 是针对农业项目 ,不是你公司减免所有所得税。

企业为职工提供的通讯、交通待遇,已经实行货币化改革的,按月按标准发放或支付的通讯...652110提问

大白菜回答:

感谢提问!这就是政策依据 规定的

老师,你好,请问小规模房地产预交超过500万升为一般纳税人是按照连续12个月算?还是...963607提问

大白菜回答:

感谢提问!首先不是缴税超过500万,是不含税销售额超过500万;其次,是连续12个月,不是按公历年度呦!

公司进口一批商品,无需缴纳关税,但是要交进口增值税,公司是有进出口权的贸易性企业...575575提问

大白菜回答:

缴纳增值税的流程 具体要咨询你当地国税局

老师你好,我们公司出口货物时采用当月1日的记账汇率折算人民币收入,然后我想请教收...139****4977提问

大白菜回答:

结汇时按照当天汇率 差额进汇兑损益 出口课程里面有相关分录

请问甲方承包我们的暖气,我们给他们打入暖气承包费,请问甲方该怎么开票,承包费税率...152****2571提问

大白菜回答:

亲,甲方承包暖气?请详细描述。

请问民非企业固定资产盘盈时,需要对所得税进行调整吗?136****2349提问

大白菜回答:

亲,看到问题了,请参照官网课程--财务经理系列-其他行业会计--民间非盈利组织会计。仅供参考

老师,我们工程类企业,我们的所得税怎么报。工程类施工周期比较高,有可能这个月利润...189****7737提问

大白菜回答:

亲,您好看到问题了,所得税的填报根据报表填写,成本可以按照施工完工进度来核算。具体请看。财务经理系列-建筑业会计核算

老师您好!非常感谢老师的辛勤付出,我的课已经可以正常听了。课,实用性很强,谢谢,...徐巾茗提问

大白菜回答:

亲,太客气了,这都是客服应该做的,解决问题是客服的职责!

本月国税稽查我公司,查得不规范进项发票抵税1万元,通知我们补交此税款。补缴税款时...小满提问

大白菜回答:

亲,您好,看到信息了。补缴税款的原因是进项发票不规范,所以请将不规范的进项税额转出 。申报表与账面一致,进项税转出。仅供参考

老师好,会计交接手续都有什么!是别人给我交接133****1332提问

大白菜回答:

亲,您好,看到问题了。请看课程-新手会计-第一节-会计成立注销及会计交接。

老师自建厂房购进材料的进项税可以抵扣吗 130****8670提问

大白菜回答:

亲,您好看到问题了,营改增后可以抵扣。仅供参考

6月份外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明,具体怎么操作,是出口退税申报...482836提问

大白菜回答:

亲看到问题了。首先要证明货物视同内销,出具记账凭证、国税申报明细表,然后出具相关认证抵扣的进项发票。(各地税务处理不一致,详情咨询当地税务局,回答仅供参考)

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