新办的外贸企业属于几类企业 015550提问
大白菜回答:
新办出口企业,指自首笔申报出口退(免)税之月起至评定当月未满12个月,或尚未申报过出口退(免)税业务,管理类别评定为三类,不受退税申报必须 先收汇的限制。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
润滑油生产厂,成品油发票我直接开具就行吗,然后根据开据量来报消费税。是这样吗?614784提问
大白菜回答:
根据我们的了解,成品油生产企业、经销企业,自2018年3月1日起,销售汽油、柴油、航空煤油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油等成品油,须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具发票。因此,开成品油发票应该有库存 且通过 成品油...
老师,生产企业生产并销售地膜的税率是多少啊,是免税的吗139****7543提问
大白菜回答:
根据财税〔2001〕113号,生产企业生产并销售地膜免税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,去国外出差,只有机票的发票。其他单据很少,但费用比较多,公司可以给员工一定...186****6982提问
大白菜回答:
只要不超标的,应可以扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
我要交10000的增值税,但是我认证抵扣了8000,这个分录怎么写qq.com提问
大白菜回答:
亲应是抵扣8000后交了10000,所有销项税是18000.结转应交增值税的分录课程中有讲,一般纳税人是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000. 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂...
老师,请问下税务风险问题。我们之前是小规模,然后买了不少设备,然后没有开发票。我...085083提问
大白菜回答:
如果你们在小规模期间没有申报过一分钱的收入,即使在小规模期间取得了专用发票,也可以在成为一般纳税人后进行抵扣。如果你们在小规模期间申报过收入,相关的进项发票只是因为时间滞后导致在成为一般纳税人之后才取得,我们觉得抵扣有风险,...
现在红冲专用发票有时间限制吗,如在2017年开的专用发票给对方,双方都已入账,但因其...101543提问
大白菜回答:
没有时间 限制 。但专用发票只能全部红冲,不能红冲部分,除非是单独开具的销售折让发票。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
为什么出口发票要填零税率,是销售不用交税的意思?614784提问
大白菜回答:
对的,出口一般分为免抵退税或免退税两种。其中的免,就是免除出口这个销售行为的增值税。可以多看下老师的讲解。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,员工报销取得一张汽车票,上面没有注明员工信息,有发票代码和发票号码,可以税...151****0415提问
大白菜回答:
也可以扣除,只是不能抵扣。是企业自己采购材料的进项税额抵减内销销项税额后留抵的感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,公司采购和销售业务,有的有合同,有的没有合同,那么纳税申报是印花税的计税依...200392提问
大白菜回答:
建议按收入类科目及或存货类科目及固定资产类等科目当季段(假设按季申报的话)不含税发生额合计数。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,请问现在进项税勾选在哪里156451提问
大白菜回答:
请查找增值税发票综合服务平台 。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师,个人卖二手车,开票税率是多少?个人不愿意开发票,接收方可以去税务局代开发票...158****2595提问
大白菜回答:
1、个人销售二手车,票面税率1%。 2、公司销售二手车,购进时抵扣13%的,一般纳税人对外按13%开具;政策规定不能抵扣而未抵扣的,可按简易征税3%减按2%开具。小规模纳税人销售二手车,同样按简易征税3%减按2%开具或按1%开具。感谢您对大白菜...
老师:我们公司12月份购入一辆108万的小车,可以在企业所得税前一次性扣除吗235373提问
大白菜回答:
可以要2023年所税前一次性扣除,不能在2022年扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
公司拆迁,要辞退员工,给员工高额经济赔偿金,超过劳动法规定的最高赔偿上限,还给超...139****6125提问
大白菜回答:
根据《国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的国家税务总局公告2018年第28号),税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣...
老师您好,生产型外贸企业,视同自产对收入还有要求吗?现在都是什么具体的条件可以视...139****2015提问
大白菜回答:
新退税教程4-1(共8节):退税流程、政策与手续续 http://www.dbckj.net/coursedetail/88 亲看下第3节。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师你好,请问国内公司和香港公司签订设备维修服务合同,服务地在越南。现香港公司支...小木呆不呆315 提问
大白菜回答:
按服务贸易结汇就可以。是否备案可以咨询当地外管局。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师公司销售污水处理设备的,涉及安装服务,我们从高计税都是开的13点设备票,因...188****6719提问
大白菜回答:
是可以的,但是有点不划算。因为如果是你们自己安装可以按3%计算安装税金,目前你们是按13%全额销售吃亏了。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师如果没有签合同,但是有进销发票,要不要申报印花税188****6719提问
大白菜回答:
要申报!《财政部、税务总局关于印花税若干事项政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2022年第22号)规定,企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据,且未另外书立买卖合同的,应当按规定缴纳印花税。感...
老师,股东个人投资款实收资本可以高于其本人章程中认缴数吗015550提问
大白菜回答:
可以。高于的部分,或者计入资本公积,或者通过修改章程提高个人认缴金额后再计入实收资本。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!
跟客户签合同以DDP的形式签订的,报关单以CIF报关出口,多出来的这部分运费要怎么进行...159****2457提问